你好,把實(shí)際銷售額填寫到免稅銷售額里面。需要正常申報(bào)銷售額。只不過是不需要交
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu),免增值稅,請問申報(bào)增值稅的時候金額報(bào)0還是把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報(bào)?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,但是我申報(bào)增值稅的時候主表的免稅銷售額是自動生成的,系統(tǒng)自動跳到小微企業(yè)免稅那一行,那我應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,但是我申報(bào)增值稅的時候主表的免稅銷售額是自動生成的,系統(tǒng)自動跳到小微企業(yè)免稅那一行,那我應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請問我申報(bào)增值稅的時候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
你好,我們是醫(yī)院主營醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報(bào)增值稅季報(bào)的時候,他有個免稅銷售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請問老師?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?