同學(xué),你好 是公司部分
老師我想問一下,研發(fā)人員的工資和社保公積金要記入研發(fā)費(fèi)用,這里的社保和公積金是個(gè)人繳納的部分還是個(gè)人和公司的
老師好,計(jì)提社保醫(yī)保和住房公積金的時(shí)候,公司繳納部分和個(gè)人部分怎么計(jì)提呢?分錄怎么做?謝謝
老師你好我單位是按扣了個(gè)人部分公積金之后的金額發(fā)放工資,到賬之后再代扣個(gè)人部分社保的,請(qǐng)問公積金和社保的計(jì)提和繳納要怎么做賬呢?
老師好,公司計(jì)提繳納社保和公積金憑證部分的金額都是公司部分的金額,而不是公司和個(gè)人部分的總額,對(duì)吧?謝謝。
老師好,繳納社保和公積金做記賬憑證時(shí),社保和公積金的金額是員工個(gè)人部分的金額還是公司與個(gè)人部分的總額,謝謝。
老師,發(fā)工資員工的銀行卡打到他家屬銀行卡,財(cái)務(wù)這邊要做什么登記嗎,可以交社保嗎
老師,公司有個(gè)設(shè)備賣出去了,發(fā)票也開了,但是過后客戶不要了,支付了一部分的貨款,剩余的貨款不付,設(shè)備也退回給我們了,但是發(fā)票不能紅沖,要怎么做賬呢?
老師,外貿(mào)企業(yè),外幣結(jié)算,記賬匯率采用月初匯率,拿如果銷售一批貨物,出口報(bào)關(guān)是3月,在5月入的賬,那匯率是用3月份的還是用5月份的?
老師,分公司沒有收入,從總公司轉(zhuǎn)錢到分公司賬戶,然后從分公司賬戶付款的費(fèi)用分公司不做賬,可以直接在總公司入賬嗎
電話線路坐席費(fèi)開什么大類的發(fā)票 ,對(duì)方打電話顯示我們公司的名稱(外顯),之前開的信息技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在沒有這個(gè)大類了 只有信息系統(tǒng)增值服務(wù)\\信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù)這幾個(gè)大類可供選擇,應(yīng)該選什么大類
總公司是小規(guī)模,分公司可以是一般人嗎?已經(jīng)做完企業(yè)所得稅匯總申報(bào)
現(xiàn)在生活服務(wù)大類,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎
公司原始股轉(zhuǎn)讓,應(yīng)不應(yīng)該交財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅,印花稅
老師,兩個(gè)公司直接對(duì)開發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司有筆應(yīng)付款,對(duì)方去世了,這筆款怎么處理,謝謝
那像銀行扣繳部分,是個(gè)人與公司部分的總額,個(gè)人部分不加上,是因?yàn)樽龉べY時(shí)個(gè)人部分的公積金與社保已經(jīng)扣掉了,對(duì)嗎
同學(xué),你好 是的,可以參考完整分錄 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金