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在計(jì)算免抵退稅額中,1、銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=正數(shù)15萬 2、FOB價(jià)*退稅率=20萬。那么還考慮退稅嗎?考慮退稅的話,退多少?

2025-09-03 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-03 17:44

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-03 17:47

您好,得搞清楚兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)的意思:第一個(gè)是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅等于正數(shù) 15 萬,這說明你當(dāng)期內(nèi)銷賺的錢對(duì)應(yīng)的稅比能抵扣的稅多,不僅沒有沒抵扣完的稅(也就是留抵稅額),反而得向稅務(wù)局繳 15 萬增值稅;第二個(gè)是 FOB 價(jià)乘退稅率等于 20 萬,這是你出口業(yè)務(wù)理論上能拿到的最大退稅額度,但退稅的前提是得有沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅(留抵稅額)才行。現(xiàn)在你沒有留抵稅額,還得繳 15 萬增值稅,所以不用考慮退稅,退稅額就是 0,而那 20 萬的最大退稅額度會(huì)變成免抵稅額,剛好能用來抵掉你要繳的 15 萬增值稅,抵完后剩下的 5 萬(20 萬 - 15 萬)按稅務(wù)規(guī)定正常申報(bào)就行

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快賬用戶3708 追問 2025-09-03 17:52

附加稅的基數(shù)是20萬還是5萬呀

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齊紅老師 解答 2025-09-03 17:54

?您好,是 35 萬 計(jì)算免抵退稅額場(chǎng)景下(銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 = 正數(shù) 15 萬,F(xiàn)OB 價(jià) × 退稅率 = 20 萬),首先要確定免抵稅額,免抵稅額 = FOB 價(jià) × 退稅率 - 應(yīng)退稅額,由于銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅為正數(shù) 15 萬,說明當(dāng)期沒有留抵稅額,應(yīng)退稅額為 0,所以免抵稅額 = 20 萬 - 0=20 萬;而當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅 = 銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 = 15 萬。附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)的計(jì)稅基數(shù)是當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅額與當(dāng)期免抵稅額之和,也就是 15 萬 %2B 20 萬 = 35 萬,所以附加稅的基數(shù)既不是 20 萬也不是 5 萬,而是 35 萬。

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快賬用戶3708 追問 2025-09-03 17:58

如果銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=20,F(xiàn)OB價(jià)*退稅率=14,那么應(yīng)交增值稅是6萬對(duì)嗎?附加稅的基數(shù)是20,這樣理解對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-03 17:59

?您好,這情況里,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是 20,F(xiàn)OB 價(jià)乘退稅率是 14,因?yàn)殇N項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的數(shù)比退稅額度大,所以退稅額是 0,免抵稅額就是 14,應(yīng)交增值稅就是 20-14=6,所以你說應(yīng)交增值稅 6 是對(duì)的。再看附加稅基數(shù):附加稅基數(shù)不是直接按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的 20 算,而是按實(shí)際交的增值稅加上免抵稅額,也就是 6%2B14=20,結(jié)果上基數(shù)確實(shí)是 20,但得清楚是這兩個(gè)數(shù)加起來的,不是直接用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的 20。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-09-03
同學(xué),您好!生產(chǎn)出口退稅,要退進(jìn)項(xiàng)的稅額,對(duì)吧,那就是退稅勾選,不能認(rèn)證抵扣
2021-04-20
同學(xué)您好,問題正在解答中,請(qǐng)稍后
2022-12-23
1,不影響 2,你這里計(jì)算沒問題
2022-08-11
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