您好, 附表二第三部分的“待抵扣進(jìn)項稅額”,主要是輔導(dǎo)期一般納稅人來填寫。 正常經(jīng)營的企業(yè)可以忽略這部分。
老師好, 1、增值稅申報表的進(jìn)項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,您好,增值稅報表附表二中,待抵扣進(jìn)項稅額是什么意思?是我做賬的時候進(jìn)項稅放在待認(rèn)證里的數(shù)額嗎?
老師,麻煩問一下,一般納稅人申報表,進(jìn)項稅額明細(xì)這個附表最下面有一個代扣代繳稅額,是什么情況下需要填寫的?就是紅框里的這個
你好老師,請問購買機(jī)動車進(jìn)項稅的填寫,也是填寫在附表二里面嗎?和其他進(jìn)項的正常抵扣是一樣的填寫方式嗎
老師您好!請問申報表附表二里面的待抵扣進(jìn)項稅額,也就是24-34行,是什么情況填寫?
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費發(fā)票,含稅報價100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
老師,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票當(dāng)期不勾選認(rèn)證的話,是不是做賬的的時候要先計入應(yīng)交稅費—待認(rèn)證,等具體認(rèn)證的時候再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?
您好,是的呢,我們也是這么操作的,不想形成留抵
老師,我沒有操作過全電發(fā)票,想請問一下,全電發(fā)票系統(tǒng)里是不是存在三種情況,一是勾選認(rèn)證,就是當(dāng)期用來抵扣的進(jìn)項,二是不勾選認(rèn)證,就是確認(rèn)這張發(fā)票不能進(jìn)行抵扣,做賬的時候就是價稅合計做的,三是在系統(tǒng)里沒有勾選進(jìn)一二兩種情況的發(fā)票,也就是上面說的待認(rèn)證的情況,我這么理解對嗎?
您好,我們不操作這么多,根據(jù)賬上登記的進(jìn)項發(fā)票,計算一下要勾選多少,只確認(rèn)您說的第一種(勾選認(rèn)證,就是當(dāng)期用來抵扣的進(jìn)項),比如福利不能抵的,我們不勾,
像福利費不能抵扣的也不勾進(jìn)“不抵扣”里面?那就是不能抵扣的和待認(rèn)證的都留在系統(tǒng)里?是這樣嗎?這是有規(guī)定一定要這樣做嗎?
您好,我們是這么做的,稅務(wù)查過2過也沒說我們不對,也就沒去細(xì)查這些規(guī)定
好的,感謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師,我還想問問,現(xiàn)在都是根據(jù)稅負(fù)率倒過來看勾選多少發(fā)票進(jìn)項?那是不是都要到月底做賬?能介紹些經(jīng)驗么?
親愛的您好,我是這樣操作的,收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 等月末看開出多少發(fā)票計算一下要多少進(jìn)項,然后勾選發(fā)票比如300萬,我就 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? 3000000 貸.應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 300000
那這樣應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,就和稅務(wù)系統(tǒng)里沒有認(rèn)證的發(fā)票金額對上了,出去像福利費那種的
“除去”,打錯字了
您好,我們發(fā)票太多了,根本不跟沒認(rèn)證發(fā)票核對 ,只核對我們?nèi)胭~的跟增值稅申報表一樣,因為好多同事自己家ETC也開公司抬頭,我們根本不報銷也不勾選,不管這些,采購量大,一月5000萬,只管入賬的發(fā)票
明白了,謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您事事順心!
老師您好!想請教一下關(guān)于年末本年利潤科目的結(jié)轉(zhuǎn),1.本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤,2.是不是有盈利都要提取盈余公積?怎么提?3.分紅怎么賬務(wù)處理?分紅時候是不是要按照20%稅率代扣代繳個人所得稅?謝謝!
您好,1.是的 2.咱不是上市公司,沒有要求一定提盈余公積的 3.是的,股息20%個稅,要代扣代繳,以下是分錄 借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 貸:應(yīng)付股利 實際支付股利或利潤時: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
謝謝老師! 一個零售批發(fā)企業(yè),比如眼鏡公司,庫存商品要按規(guī)格分得很細(xì)嗎?
您好,這是必須的呀,商貿(mào)企業(yè)最大的資產(chǎn)就是存貨