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某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年9月外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅78萬元,當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣500萬元。已知,該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%。下列關(guān)于上述業(yè)務(wù)的會計處理正確的是()。 A借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 150000 B借:主營業(yè)務(wù)成本 150000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 150000 C借:應(yīng)收出口退稅款 500000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 500000 D借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 240000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 240000 D為啥不選,錯哪了

2023-09-24 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-24 14:33

您好, D 的分錄如下 ,退稅50大于應(yīng)交稅-39,只退39 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 240000 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅? 240000

頭像
快賬用戶9012 追問 2023-09-24 14:45

D是分錄錯了?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-24 14:50

您好,不好意思,剛才算錯了,還一個免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅39-(78-15)=24,只退24,50-24=26 借:應(yīng)收出口退稅款 240000 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口退稅)?240000 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 260000 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅? 260000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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