您好,3.6/(1-10%)*1.1=4.4,退5-4.4=6000元 對(duì)公收到5萬(wàn)。實(shí)際貨款4萬(wàn)含稅我們收踏踏10個(gè)點(diǎn)應(yīng)該退他 5-4/(1-10%)*1.1=1111元
老師,幫忙做道題 3、如果我方與A公司一起合作,承接B公司項(xiàng)目。 B公司給到項(xiàng)目含稅金額600萬(wàn),實(shí)際項(xiàng)目成本300萬(wàn)。其中150萬(wàn)對(duì)公有票,150萬(wàn)對(duì)私無(wú)票。 我方與A公司合作約定條款如下 1、我方承擔(dān)稅損,我方給A公司開票 2、項(xiàng)目過路費(fèi)10個(gè)點(diǎn), 3、項(xiàng)目成本A公司承擔(dān), 墊款費(fèi)5個(gè)點(diǎn)(項(xiàng)目實(shí)際支出) 請(qǐng)問我方最終結(jié)算與A公司開多少票,收多少錢回來(lái)(備注,我方是小規(guī)模納稅人3點(diǎn)專票,B公司需要6點(diǎn)專票) 若你作為對(duì)接人與A公司對(duì)接,你會(huì)重點(diǎn)注意哪些工作
我有個(gè)問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬(wàn),打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來(lái)老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時(shí)他說(shuō)這筆錢當(dāng)做是貨款,實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國(guó)10萬(wàn),老板私人打了五萬(wàn),就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬(wàn),不明白怎么做賬,有點(diǎn)繞
公司小規(guī)模建材行業(yè),對(duì)公轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)實(shí)際應(yīng)收到貨款3.6萬(wàn)不含稅,我們收他10個(gè)點(diǎn),應(yīng)該退他多少錢。 二公司小規(guī)模建財(cái)行業(yè),對(duì)公收到5萬(wàn)。實(shí)際貨款4萬(wàn)含稅我們收踏踏10個(gè)點(diǎn)應(yīng)該退他多少錢
公司小規(guī)模建材行業(yè),對(duì)公轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)實(shí)際應(yīng)收到貨款3.6萬(wàn)不含稅,我們收他10個(gè)點(diǎn),應(yīng)該退他多少錢。二公司小規(guī)模建財(cái)行業(yè),對(duì)公收到5萬(wàn)。實(shí)際貨款4萬(wàn)含稅我們收踏踏10個(gè)點(diǎn)應(yīng)該退他多少錢,老師幫忙算下
老師,這個(gè)怎么算,公司小規(guī)模建材行業(yè),對(duì)公轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)實(shí)際應(yīng)收到貨款3.6萬(wàn)不含稅,我們收他10個(gè)點(diǎn),應(yīng)該退他多少錢。二公司小規(guī)模建財(cái)行業(yè),對(duì)公收到5萬(wàn)。實(shí)際貨款4萬(wàn)含稅我們收踏踏10個(gè)點(diǎn)應(yīng)該退他多少錢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,你看下這個(gè)是哪里錯(cuò)了
您好,他也沒有錯(cuò),稅法不考慮稅金了,我是考慮稅點(diǎn)部分也是要交稅的,類似我們學(xué)的消費(fèi)稅這種價(jià)內(nèi)稅
價(jià)格不一樣啊,一個(gè)退的多一個(gè)退的少,朋友是讓看到底需要退他多少的
老師,在專業(yè)角度給下按照那個(gè)[呲牙]
您好啊,我認(rèn)為是這個(gè)稅點(diǎn)我開在發(fā)票里,我也交稅的,就是算進(jìn)去,您看有沒有道理呀,因?yàn)楫?dāng)時(shí)談的未稅價(jià)
收到的10個(gè)點(diǎn)是包含再5萬(wàn)李的。我給朋友怎么解釋。不應(yīng)該算吧10個(gè)點(diǎn)的錢。如果算客戶也不同意吧,那不是重復(fù)繳稅給我們了
您好,未稅%2B稅=計(jì)稅基礎(chǔ) 稅=計(jì)稅基礎(chǔ)*稅率 未稅%2B計(jì)稅基礎(chǔ)*稅率=計(jì)稅基礎(chǔ) 計(jì)稅基礎(chǔ)=未稅/(1-稅率)
那如果開票開的是4萬(wàn)不是5萬(wàn)的,開5萬(wàn)是按照你這邊算的
您好,4萬(wàn)是未稅,不是在加10點(diǎn)來(lái)開票么
收10個(gè)點(diǎn)了,就不能再收客戶其他錢了。這10個(gè)點(diǎn)都相當(dāng)于客戶給的成本票了
您好,這10個(gè)點(diǎn)開在發(fā)票里,也要交稅的訂,不只是4交稅
就是5萬(wàn)需要開票的是嗎?,你不包含10個(gè)點(diǎn)你算下是多少親
您好,不是開5萬(wàn)的票,不是還要退錢么,開4/0.9*1.1 不加點(diǎn)就不開票了,不是談了的是未稅價(jià)嘛,開票就是要加點(diǎn)
有一個(gè)是含稅價(jià)
您好,含稅為啥還有加點(diǎn)的說(shuō)法呀
應(yīng)該退多少,第二個(gè)說(shuō)是打公司5萬(wàn),給開5萬(wàn)的票。真實(shí)業(yè)務(wù)3.6萬(wàn)不含稅剩余是過賬的。開票稅率13個(gè)點(diǎn)收他10個(gè)點(diǎn),剛問了說(shuō)是打公司5萬(wàn),給開5萬(wàn)的票。真實(shí)業(yè)務(wù)4萬(wàn)含稅等于1萬(wàn)是過賬的。開票稅率13個(gè)點(diǎn)收他10個(gè)點(diǎn)
您好,我的計(jì)算如下 5-3.6*1.13=932元,932/0.9*0.1=103.55,退932-103.55=828.45 5-4=1,1/0.9*0.1=11111,退1-1111=8889
這個(gè)5-3.6*1.13是什么,932/0.9*0.1是什么 5-4中的4是含稅的 沒明白[擦汗],算稅就迷糊
您好,這些是我自己的理解,您覺得不合適用其他方法哈,其他老師方法不一樣吧 這個(gè)5-3.6*1.13是 錢大于業(yè)務(wù)發(fā)票的金額 ,932/0.9*0.1是多出的金額開票需要補(bǔ)10%稅 5-4中的4是含稅的,我知道,所以我沒有4*1.13