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您好老師,是這樣的,我們公司是服務(wù)類的,現(xiàn)在一個困難是成本票金額多了,進項稅不會多,導(dǎo)致虧損不能交所得稅,所以現(xiàn)在想辦法把一部分成本票金額掛到別的科目,計入成本,但是分錄應(yīng)該怎么寫不會,謝謝老師幫忙解決下

2023-09-23 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-23 11:22

你好,可以先掛到預(yù)付賬款科目的 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 11:23

之前已經(jīng)做到成本,現(xiàn)在要怎么重新做?,所得稅本來報過,現(xiàn)在要重新更正,所以財務(wù)報表要重新填

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 11:23

具體應(yīng)該怎么寫

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 11:24

還有這筆款還沒付

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齊紅老師 解答 2023-09-23 11:26

老師給你調(diào)整一下

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齊紅老師 解答 2023-09-23 11:26

調(diào)整分錄是如下的

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齊紅老師 解答 2023-09-23 11:27

借預(yù)付賬款 貸成本費用

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 11:36

好的,我試下謝謝老師

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 11:38

以后需要應(yīng)該可以轉(zhuǎn)出來吧?那分錄應(yīng)該怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-09-23 12:05

不客氣,老師應(yīng)該的

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齊紅老師 解答 2023-09-23 12:05

以后轉(zhuǎn)出成本的話 借成本 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 12:06

老師我是要把成本降低,這樣掛科目完去看損益表,上面的成本還是原來那個數(shù),還是我哪里錯

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齊紅老師 解答 2023-09-23 12:07

成本貸方減少的,如果是利潤表還是那個金額,看看是不是沒過賬導(dǎo)致的

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快賬用戶4095 追問 2023-09-23 12:18

怎么過賬?

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齊紅老師 解答 2023-09-23 12:19

審核,審核完結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 或者學員做賬,成本負數(shù)試試

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你好,可以先掛到預(yù)付賬款科目的 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-09-23
正常做法應(yīng)該是先確認200萬成本對應(yīng)的收入,沒開票也要確認,這樣企業(yè)所得稅就可以正常申報了。 有點風險的做法是,把成本記到預(yù)付賬款里,這樣收入成本匹配。
2024-01-12
你好,做工程施工里面,或者是勞務(wù)成本里面以后確認了收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2024-01-12
你好,很高興為你解答 可以按照進度確認收入 這個沒有問題的
2021-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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