現(xiàn)在轉(zhuǎn)就可以 你們自己寫一個借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說明。

老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
老師去年2月份有比款老板填寫投資款69828但是實際是借款,我做的借款,后面到2022年一直掛在賬上我問老板還給她不她說不用了做投資款,那這個我是不是要沖借款做實收資本去?那這個實收資本確認(rèn)應(yīng)該屬于12月份確認(rèn)實收資本嗎?
老師,我想咨詢一下,我公司原來的注冊資本是100萬,都沒有實繳,但是賬上已經(jīng)做了分錄,借其他應(yīng)收款100萬,貸實收資本100萬,然后也已經(jīng)繳納了營業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬,然后股東12月份把投資款匯到賬上,那我12月份的賬就沖掉原來的分錄,借實收資本100萬,貸其他應(yīng)收款100萬,然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬,貸實收資本45萬嗎?謝謝!然后我們現(xiàn)在工商還沒有驗資,是不是可以賬上我先做好,后面去驗資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息,謝謝!
老師,請問一下老板2022年轉(zhuǎn)了一筆投資款進(jìn)來,但會計卻忘記做到實收資本里面去了,她做到其他應(yīng)付了,到2023年才發(fā)現(xiàn),然后在2023年帳上做了調(diào)整,直接把其他應(yīng)付款調(diào)到實收資本了,那我這實收資本印花稅要不要申報,申報到哪一年
老師 那個初始轉(zhuǎn)賬30萬 可以轉(zhuǎn)成投資款嗎。記錄是轉(zhuǎn)賬,但是2020年做成實收資本,現(xiàn)在公司賣了 她說稅務(wù)不認(rèn)轉(zhuǎn)賬。必須要又投資款 三個字~ 我記得好像往來可以轉(zhuǎn)實收資本是的
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
主要是去年12月確認(rèn)的投資款申報的實收資本增加忘了繳納印花稅,這個寫下說明就可以確認(rèn)為去年12月轉(zhuǎn)入然后補交印花稅?
可以的,可以這么做的。
現(xiàn)在有個問題就是,不想補報印花稅,想放到下個月申報時候調(diào)整借款到投資款然后確認(rèn)申報,這樣下來12月份報表我還得改成借款實收資本不增加,那么這樣就涉及到更正后面所有季度財務(wù)報表,最重要是年度所得稅申報表里面也要還改這可麻煩了
不可以啊,你不補印花稅,你就做到這個月。
問題是我之前12月已經(jīng)做了實收資本,那我補的話涉及到滯納金吧,我的意思12月份的我改過來繼續(xù)確認(rèn)借款,這樣就不用補印花稅,那么12月份財務(wù)表我就更正申報繼續(xù)改成借款,這樣我一改那22年度企業(yè)所得稅申報表里面必須都要改對吧?我就是擔(dān)心這個年度財務(wù)表,因為年度所得稅申報表的財務(wù)表已經(jīng)確認(rèn)實收資本增加
你工商年報怎么報的?
都是增加了實收資本
那我說是不是只能做補交合適,補交的話直接更正2022年第四季度的印花稅更正申報?這個除了滯納金還有其他影響嗎
有滯納金影響企業(yè)信用等級
那該如何是好
補申報繳納滯納金的
這個補交的去年10至12月第四季度的印花稅不影響企業(yè)年度申報表那個吧
你好 不影響的 不影響
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快