你好,9月發(fā)工資時扣除就是了哈
老師,我們公司7月份的時候扣除個人公積金是2880元,但是公司調(diào)整了公積金基數(shù),8月份賬上是扣3564,7月份從員工工資那里少扣除684元,現(xiàn)在發(fā)8月份的工資,要從7月份公積金少扣的部分補(bǔ)扣回來,之前7月份分錄看下面圖片,我現(xiàn)在做8月份的賬,8月份的分錄我要怎么調(diào)整補(bǔ)扣的那筆公積金
老師好,22年社保基數(shù)1到8月是4121,9月份變成3960,公司繳納的時候社保這邊把1到8月份的基數(shù)差扣減到9月份啦,現(xiàn)在有個員工8月離職啦,退回的社保個人代扣部分我以工資的形式發(fā)給他嗎? 分錄要怎么做?
老師,之前公司賬務(wù)上當(dāng)月的工資下月發(fā)放,但是下個月的時候做賬務(wù)處理的時候,上個月的工資直接做成當(dāng)月的工資了,這個錯誤怎么調(diào)整,比如現(xiàn)在就遇到一個情況,一家公司2月份的時候公司有8個人交社保醫(yī)療,但是3月份的時候公司賬上只有一個人交社保醫(yī)療了,2月份的工資是在3月份發(fā)的,2月份的社保醫(yī)療在當(dāng)月就扣除了,3月份的時候公司賬上也只扣了一個人的社保醫(yī)療,現(xiàn)在這個有點(diǎn)亂了,怎么調(diào)整
社保8月份調(diào)基,但是8月份工資里沒有扣除調(diào)基后個人的部分,9月份的時候才把差額補(bǔ)扣,這種情況下9月工資登記記賬憑證是應(yīng)該怎么做賬呀
公司9月份基數(shù)調(diào)整,2023年度的從1月到8月份的社?;鶖?shù)調(diào)整需要差額補(bǔ)差,這個補(bǔ)差部分可以分?jǐn)偪鄢?,我們這邊有個財務(wù)給專項(xiàng)扣除了一部分,剩下的扣員工工資是否合理
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項(xiàng)目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎