你好 改造總金額多少
老師您好!建筑勞務(wù)公司一般納稅人,有一筆業(yè)務(wù)合同總金額是500萬元,已開票含稅價(jià)100萬元,已收款90萬元,還有10萬元是付款方(發(fā)包方)為我公司代發(fā)這項(xiàng)目上的人工費(fèi),請問老師這筆業(yè)務(wù)如何處理呢?謝謝!
老師你好,我們是建筑施工單位,最近有家單位掛靠我公司,掛靠方提供了勞務(wù)發(fā)票,我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
各位老師好!請問分公司開戶驗(yàn)資還沒有結(jié)束,沒有公戶,不能開發(fā)票??偣景逊止镜臉I(yè)務(wù)開展,開發(fā)票,稅費(fèi)抵扣及入賬,總,分公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理,請分別列出,謝謝!
老師,您好!請問收到人力資源公司開具的發(fā)票!名稱一欄中統(tǒng)一開具勞務(wù)費(fèi)和分別開具具體明細(xì)如工資,保險(xiǎn),服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理一樣么,都如何入賬!麻煩具體到明細(xì)科目,謝謝!
老師,請問,我們是裝飾公司,都是先開票后收款的,那這種情況成本如何賬務(wù)處理,老師最好能寫分錄。我們用的是工程施工科目。工程結(jié)算款通過應(yīng)收賬款來算。如果跨年了工程未結(jié)束,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)等成本又如何處理?如果是當(dāng)天結(jié)算給散工的應(yīng)如何賬務(wù)處理?如果把其中的賬目外包出去呢,又如何處理?麻煩解答下
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費(fèi)開票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
施工合同總金額14000元,工期5天!
你好管理費(fèi)用維修費(fèi)
老師!4S店出租房屋給另一4S店,本月開的發(fā)票,金額30萬元,租賃期是22年10月至23年9月,出租方和承租方各自如何做賬務(wù)處理?謝謝!
借銀行存款 或者應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 銷項(xiàng) 按月借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 借預(yù)付貸銀行 按月借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
1、房屋租賃是計(jì)主營業(yè)務(wù)收入嗎?2、承租方收到發(fā)票后,需不需要攤銷?后開發(fā)票,租賃期都結(jié)束了如何攤銷?
第一個是不是主營,看自己的業(yè)務(wù)收入,不是主營就放到其他業(yè)務(wù)收入里面去,自己決定,自己判斷一下的。
第二個需要攤銷,我上面寫了按月。
已經(jīng)攤銷完畢,后期又到了發(fā)票紅沖,之前的在做發(fā)票的不用攤銷了。
承租方之前未做租賃費(fèi)攤銷,一次性收租期跨年的發(fā)票咋攤銷?謝謝!
借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 這個是跨年的。