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之前認證扺扣了酒水發(fā)票進項稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?

2025-06-06 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-06 13:34

你好,你之前的酒水是計入什么科目的?

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快賬用戶8949 追問 2025-06-06 13:35

業(yè)務(wù)招待,進項稅

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:35

你好,這樣子的話,你的憑證應(yīng)該是借業(yè)務(wù)招待費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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你好,你之前的酒水是計入什么科目的?
2025-06-06
你好,當時你選擇了抵扣勾選嗎?
2024-03-12
你好,直接貼上了就可以了
2021-05-11
同學你好,退稅勾選做成抵扣勾選,已經(jīng)申報了,在申報期內(nèi)可以作廢申報,取消統(tǒng)計確認。再取消抵扣勾選。重新選擇退稅勾選。不是作進項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-07-10
你好,需要你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。附表二二十行里面的。
2023-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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