你好,你之前的酒水是計入什么科目的?
1.跨月進項稅額轉(zhuǎn)出,這個只需要做賬務(wù)處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了嗎?(該發(fā)票之前月份已經(jīng)認證抵扣。)2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進賬要抵扣嗎?然后轉(zhuǎn)出的時候,也是做賬務(wù)處理后,直接填寫申報嗎?
老師,購買酒水取得的增值稅專用發(fā)票已勾選認證,報稅抵扣了?,F(xiàn)在做賬要怎么處理呢?
請問老師,去年已認證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報是已做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師9月退了一個貨,我做了個進項稅額轉(zhuǎn)出,需要對方給開退票嗎,目前沒開呢我憑證做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填,還是紅字信息表注明的進項稅額填呢,我這個怎么處理啊
老師我的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是負數(shù),之前沒做過增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),都是銷項進項憑證做好就好了,這個月要怎么調(diào)整?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
業(yè)務(wù)招待,進項稅
你好,這樣子的話,你的憑證應(yīng)該是借業(yè)務(wù)招待費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。