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老師我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),之前沒做過增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),都是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)憑證做好就好了,這個(gè)月要怎么調(diào)整?

2024-01-20 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-20 14:48

學(xué)員朋友您好,是一般納稅人嗎還是小規(guī)模

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快賬用戶7541 追問 2024-01-20 14:55

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-20 14:56

您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?負(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因是什么?

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快賬用戶7541 追問 2024-01-20 15:01

之前就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的憑證做完就什么也沒做了,都是進(jìn)項(xiàng)多沒交增值稅,這個(gè)負(fù)數(shù)金額跟留底稅額一樣

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齊紅老師 解答 2024-01-20 15:04

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。形成留抵稅額。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。也不需要調(diào)整需下個(gè)月抵扣

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快賬用戶7541 追問 2024-01-20 15:05

好的老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 15:10

同學(xué)您好,不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))

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