你好;你把發(fā)票 原件附在上月去 ; 之后的費用 用發(fā)票復印件??
你好 想問一下交際應酬費的房租發(fā)生在9-11月,已開了9月的發(fā)票,9月的時候已經(jīng)全部入在了當月費用,10、11月沒有做待攤費用處理,這樣做法合理嗎,會影響當月的一個費用嗎
老師,上個月發(fā)生了一筆費用已經(jīng)入賬,因為金額小當時沒有開發(fā)票后面一起開,發(fā)票和這個月的費用開一起了,我現(xiàn)在怎么處理合適?是把這個發(fā)票復印一下放在上月的費用中嗎
老師,因為我們的合同金額有時候一筆訂單金額比較大,有200多萬的,但是客戶要開發(fā)票,又一下子不能打款這么多過來,第一次打款了150萬,然后后面要開發(fā)票再打款,那我做憑證要把這個合同復印幾次來做嗎?因為可能發(fā)票分幾次開了,還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個合同一起開的,那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯?
支付了一筆費用,但是款還沒收到,這個是直接計入費用,跨月收到發(fā)票再把票放在上個月的憑證后面嗎?還是怎么處理
老師您好,請問去年有筆管理費用,當時入賬了沒開發(fā)票。現(xiàn)在開發(fā)票了,金額不一樣。直接在這個月把費用沖掉,按照新的發(fā)票入賬就可以是嗎。?金額不大,一千塊錢
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
同一家集團公司可以在歸屬于同一個稅務局的區(qū)域注冊兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報107041表的時候第9行,不征稅收入是不是就說營業(yè)外收入的總額呢
老師,學習機可以當做員工福利開發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶的余額一樣呢,因為美元賬戶余額是美元,不知道是不是我軟件問題,我這邊是人民幣,這樣我也沒辦法核對余額
老師,請問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進來呢?
老師請問匯算清繳是到5月31號截止吧。沒有說24號就關窗這個說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請問這個融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應該做什么分錄
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
電子發(fā)票不存在原件,老師,這種處理是不是不太合適?像這種金額小的前面又報銷了,下個月一起補開發(fā)票的怎么處理合適
你好; 電子發(fā)票 你要下載XML格式來保存哈 ;下載 保存 歸檔 ;然后打印出來做 ; 那就不用哈??
老師,為什么一定要下這個格式,人家直接把發(fā)票發(fā)給我們了,我們彩打的,就是這種的
直接再打印一張放在上個月憑證里可以不?
保存xml格式 ;是稅務局出了文件強制性要求的; 你保存好哈 ; 這個是打印出來的PDF或者pfd格式的 (數(shù)電發(fā)票共有3種格式:OFD、PDF、XML。)OFD是報銷入賬歸檔的電子憑證,并且,其樣式跟PDF沒有區(qū)別。而兩者最大的區(qū)別在于,OFD能在“增值稅電子發(fā)票板式文件閱讀器”中查驗發(fā)票監(jiān)制章和電子簽名的有效性。XML不同于PDF和OFD,形式上只是一串代碼,記錄發(fā)票的全部元數(shù)據(jù)