你好,這個發(fā)票已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票了。
老師,公司有筆業(yè)務(wù)本以為已經(jīng)黃了,因?yàn)榘l(fā)票去年已認(rèn)證,所以我這個月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表,結(jié)果現(xiàn)在業(yè)務(wù)正常,這個紅字信息表應(yīng)該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧?這樣我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就又正常了,不會有進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)了,是這樣的嗎
剛在開票軟件按照銷售方申請紅字信息表填開,審核也通過了,但是數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)-稅控設(shè)備資料統(tǒng)計那里負(fù)數(shù)開票的數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)?請問老師如何確認(rèn)以前開出的發(fā)票紅沖成功呢
老師,我們七月份當(dāng)月開錯了張電子專票,當(dāng)月已經(jīng)填了紅字信息表,在國稅網(wǎng)里也已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是紅字信息表的狀態(tài)是已上傳,我要是現(xiàn)在使用的話,會不會多了一份負(fù)數(shù)發(fā)票
老師:稅務(wù)系統(tǒng)里出現(xiàn)“發(fā)票狀態(tài) 已紅沖-全額”,但數(shù)字是正數(shù),是代表啥意思?紅沖不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我是購買方,我開了已經(jīng)抵扣了的發(fā)票的紅字信息表出來,但是現(xiàn)在聯(lián)系不上銷售方?jīng)_紅開負(fù)數(shù)發(fā)票了怎么辦
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無論是專普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
具體代表啥意思?能解釋一下嗎?
就是這個正數(shù)發(fā)票開了一個負(fù)數(shù)發(fā)票
那就算說,這個正數(shù)不能算入銷售,因?yàn)楹拓?fù)數(shù)沖平了,對吧?
是的,對的是的對的是的。