你好 如果已經(jīng)開具了紅字信息表,但無法聯(lián)系到銷售方進(jìn)行沖紅開具負(fù)數(shù)發(fā)票,可以嘗試以下措施: 1.再次聯(lián)系銷售方:通過電話、郵件或其他方式與銷售方取得聯(lián)系,說明具體情況,并請求其協(xié)助處理??梢愿嬷獙Ψ饺绻患皶r(shí)處理,可能會(huì)造成稅務(wù)問題,以及影響雙方的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)。 2.到稅務(wù)大廳申請開具紅字發(fā)票:如果實(shí)在無法聯(lián)系到銷售方,可以帶著購買方的稅務(wù)登記證、身份證復(fù)印件以及紅字發(fā)票通知單等材料,到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳申請開具紅字發(fā)票。稅務(wù)工作人員會(huì)協(xié)助處理。 3.咨詢稅務(wù)部門:如果以上兩種方法均無法解決問題,建議向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門咨詢,了解相關(guān)政策及操作流程,并請稅務(wù)部門協(xié)助解決。
老師,銷售方開出的跨月專票需要紅沖,購買方已抵扣,是購買方開出紅字信息表,銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
購買方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方這邊開嗎?
我是銷售方,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
老師 請問下 我是銷售方 客戶已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了 我開了紅字但是上傳失敗了 是不是已認(rèn)證的必須購買方提交紅字信息表給我 我在來開出負(fù)數(shù)發(fā)票啊
老師您好,我是購買方,我開了已經(jīng)抵扣了的發(fā)票的紅字信息表出來,但是現(xiàn)在聯(lián)系不上銷售方?jīng)_紅開負(fù)數(shù)發(fā)票了怎么辦
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
好的 實(shí)在不行可以撤銷信息表嗎
不行的,這個(gè)是對方控制了,你們只能是被動(dòng)的
我這邊開的不可以去稅務(wù)大廳撤銷嗎?
老師,我這個(gè)月可以先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,然后后面銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票有影響嗎
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
好的 謝謝
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d