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老師,請問我們有個養(yǎng)護項目,還沒有開始做,但客戶要求我們先開了300萬的票,那這個發(fā)票我們應該怎么入賬呢?又不能確認收入[捂臉]

2023-09-20 09:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-20 09:57

同學,你好 增值稅要先繳納 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷

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同學,你好 增值稅要先繳納 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷
2023-09-20
你好,還沒有發(fā)票的貨,不能立馬確認收入的
2021-09-10
你好,是這樣的,雖然確實沒有發(fā)貨,不符合數(shù)字的條件,但是在實際中的話,一般是直接確定收入的,因為你這樣,你早晚都得確認這個收入,如果分開確定的話,你成本這一塊兒還能好解決一些。而且的話,你在實際操作中如果不填上的話,你沒辦法匹配成功,沒辦法申報。
2022-09-08
你好 不確認收入? 計入預收賬款科目??
2021-07-26
未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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