你好,原路退回就是了哈
老師,我們公司的客戶從貸款平臺(tái)打貨款到我公司。現(xiàn)在客戶不做了,需要退款,但是退款退的賬號(hào)不是原來(lái)那個(gè)賬號(hào),退到別外一個(gè)公司賬號(hào),這可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到客戶款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們這個(gè)月開了張普票出去,但是開錯(cuò)了,對(duì)方退回來(lái)了 我們想作廢重開,但是第一聯(lián)記賬聯(lián)不見了,客戶聯(lián)收回來(lái)了。這種情況能作廢不
老師,我們有個(gè)客戶國(guó)企,2021年開票也來(lái)款了,后來(lái)這張票又紅沖了,來(lái)款需要退回,但是國(guó)企不是有收、支兩個(gè)賬戶嗎,我們公戶能對(duì)著來(lái)款賬戶不一致原路退回嗎
2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后,次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對(duì)出來(lái)原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來(lái)了的,這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
關(guān)鍵是客戶說(shuō)國(guó)企收、支兩個(gè)賬戶,原 路退不回去
那你就叫對(duì)方指定一個(gè)賬號(hào)就是了哈
那這樣就不是原路退回了呀我們對(duì)著這個(gè)賬戶轉(zhuǎn),也不給我們開票,
把賬做平就是了,不一定必須是一個(gè)賬號(hào)
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。