您好, 直接紅沖就行的
跨年的分錄寫錯了,需要調整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款。我在2018年1月紅沖調整這筆分錄 應付賬款改成其他應付款。怎么做調整的分錄
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應付職工薪酬,今年做調整,請問會計會計分錄怎么做?
去年做了5萬暫估費用,借,管理費用暫估,貸,其他應付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費用票了
您好,老師!2019做錯了一筆分錄:做成了借:庫存現(xiàn)金100,貸:實收資本100,實際要做成:借庫存現(xiàn)金100,貸:其他應付款100,2022年發(fā)現(xiàn)了要怎么調整呢
老師您好,請問去年分錄做錯了,多做了這筆分錄,今年要怎么調整呢?直接紅沖嗎? 借 無形資產 貸 其他應付
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設置合同資產和負債。還需要再設置合同結算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務風險?
老師好,銷項稅額可以留到下月抵扣嗎?
不需要調整以前年度損益嘛~年底的時候我有結轉本年利潤,影響嗎
對,沒有損益科目,不需要通過這個科目
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝