您好,同學(xué),請稍等下
老師,(購十銷)是不含稅的進(jìn)項金額和不含稅的銷項金額嗎?
增值稅的稅負(fù)等于應(yīng)交增值稅/當(dāng)月不含稅銷售收入,那這里的應(yīng)交增值稅是指銷項-認(rèn)證勾選平臺上的進(jìn)項稅額?還是指銷項-認(rèn)證勾選平臺上的進(jìn)項稅額-高鐵抵扣進(jìn)項-航天抵扣進(jìn)項?
銷項含稅金額減進(jìn)項含稅金額就是應(yīng)繳增值稅金額嗎?進(jìn)項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進(jìn)項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?
一般納稅人增值稅等于=銷項稅額-進(jìn)項稅額, ①這里的銷項稅額指的是開出去的增值稅專票還是普票? ②這里的進(jìn)項稅額指的是取得的增值稅專票還是普票?
進(jìn)項稅中有免稅項目,比如電費(fèi)的進(jìn)項稅,在計算轉(zhuǎn)出時用不能區(qū)分的進(jìn)項稅x免稅銷售額/全部銷售額,這里的全部銷售額包含免稅和一般計稅,這個一般計稅銷售額是指含稅還是不含稅的。
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
這里的銷項稅額和進(jìn)項稅額是稅額,他不分含稅不含稅,他就是稅額。 自己開的發(fā)票上面有金額、稅額,這個稅額就是銷項稅額。