你好 不是的 銷項稅額減去進項稅額等于繳納的增值稅 可以的,沒有也可以開但是多交稅
銷項含稅金額減進項含稅金額就是應繳增值稅金額嗎?進項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?
知道進項票的稅額154072.26求可開出銷項發(fā)票含稅金額
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
定期定額的小規(guī)模,比如稅務局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個5萬要主動補稅,那具體補哪些稅,個人所得稅(經營所得)嗎?除了這個還有什么? 個人所得稅(經營所得)怎么計算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務費,但是我們的經營范圍沒有這個咨詢服務的范圍,我們開這個咨詢服務費發(fā)票是普票,6個稅點,我們可以開嗎?因為這是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務,也不好去增加經營范圍。開了這個發(fā)票后期在申報上稅務比對能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個分公司,當時稅務局登記方式是非獨立核算,但是這么多年一直是獨立核算的,賬也是獨立做的,今年突然利潤比較大了,我可否申請匯總所得稅申報到總公司,這樣有風險嗎?
股權轉讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產品調和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內部的話我們日常要做哪些工作呢,如果再聘人員是要招出納還是財務。財務,出納,會計主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補繳了20000元,需要去計提所得稅費用嗎?分錄怎么做
你好老師個體戶經營超市購買商品回來是供應商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時候
那包工隊給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關鍵是現(xiàn)在總包已經幫我們代發(fā)了農民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
進項稅額為50銷項稅額為100的商品可以進行增值稅抵扣嗎
可以 增值稅不需要分項目
抵扣增值稅是不需要對應商品抵扣對不,只要是所有商品銷項稅的總金額減進項稅商品的總金額,就是應繳增值稅,總金額是含稅金額對不
不需要 是的 稅額 是稅額抵扣
比如同一種商品,我的銷項稅金額為50,但是只有200和300的進項金額。我該怎么做進銷存
同時有多種商品的進項稅額發(fā)票和多種的商品銷項稅額發(fā)票時。是怎么進行增值稅抵扣的?
購入a產品寫入庫單200 和300 銷售出去,出庫單50 都是寫貨物數(shù)量單價 抵扣只要運輸?shù)挚劬涂梢阅脕淼挚?自己根據稅負來勾選抵扣
那樣做帳會不會是認為虧本在賣,進項100,銷項卻是50,沒有影響嗎
你這個是單價嗎 成本大于收入肯定不行
對的,這種情況怎么處理
為啥虧損銷售出去的
但是有其它商品的進項,是不是可以抵扣這個商品的銷項稅
可以 增值稅抵扣沒限制 只要允許抵扣的都可以抵扣
勾選抵扣稅時,是不是不用對應商品抵扣的
是的 增值稅不需要對應的