你好。咱們是什么特殊商品嗎?不然普通發(fā)票是不能抵扣的。
老師你好,我司是一般納稅人,購進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時(shí)暫估入庫,借:庫存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開,購進(jìn)的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師你好 我們單位是一般納稅人做藥品的 ,有些供應(yīng)商開具的胰島素之類的發(fā)票是普票,那么做賬時(shí),是直接做借,庫存商品 貸,銀行存款還是做成價(jià)稅分離。
老師,您好,我是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)開的普票,對(duì)方不開專票,這個(gè)要怎么換算呀!比方價(jià)稅合計(jì)10000的專票,普票應(yīng)該是什么價(jià)格?
老師,你好,我公司有一筆購進(jìn)業(yè)務(wù),已做賬務(wù)處理,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在工廠發(fā)來結(jié)算賬單,原來業(yè)務(wù)調(diào)賬單價(jià),上漲了,我是我這邊財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)結(jié)賬,那關(guān)于這個(gè)單價(jià)調(diào)整要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,您好,我們是一家一般納稅人,購進(jìn)來一件商品,數(shù)量是60,單價(jià)是331.7788,然后銷出去的數(shù)量60,單價(jià)是360.6291,請(qǐng)問庫存怎么下呢,單價(jià)按多少算呢?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
那邊開不了專票,知道不能抵扣
不能抵扣就全額計(jì)入庫存商品。
那單價(jià)發(fā)票上面是不含稅單價(jià),那我直接做成含稅單價(jià)?
你好 對(duì)的?我直接做成含稅單價(jià) 入賬