會算清繳之后拿到發(fā)票匯算的時候就需要調(diào)整。

老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對這個暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調(diào)增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調(diào)增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
老師您好,請問我現(xiàn)在暫估的成本到明年的匯算清繳之后拿到發(fā)票,這部分要調(diào)增嗎?
請問,今年暫估的成本,只要明年5月31日前匯算清繳前拿到發(fā)票就不用納稅調(diào)增,這句話不明白,假如12月份賬全部做好了
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
那后續(xù)拿到的發(fā)票 只能抵扣明年的成本了嗎?
成本票以后可以進行更正哦。
怎么更正。就是把今年暫估的這筆紅沖 再把成本發(fā)票入賬嗎?
更正是更正的會算清繳哦。賬務(wù)處理可以在當年調(diào)整。
就是說在6月份匯算清繳調(diào)增的,后期來發(fā)票了還能夠更正匯算清繳的數(shù)據(jù)是嗎?
是的,是這個意思哦。
好的。那帳務(wù)處理的話我可以在來發(fā)票的當月調(diào)整嗎。先紅沖掉去年暫估的,再做正數(shù)的成本
在當月調(diào)整就可以哦。