這個(gè)要期末結(jié)賬到第二年初
老師們好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,年末了,材料發(fā)票沒(méi)回來(lái),要暫估入賬,等第二年1至5月份收到發(fā)票要入賬,要不要調(diào)上第一年企業(yè)所得稅,還是直接入賬就行了
老師請(qǐng)問(wèn)下就是上一年暫估的庫(kù)存商品后面他本票沒(méi)有來(lái)跨年了我要把上一年的暫估紅沖了嗎 還是掛著等票來(lái)
老師請(qǐng)問(wèn)下是不是我上年暫估的庫(kù)存商品年底票沒(méi)有來(lái) 我就掛在了上面 做第二年的賬我這個(gè)要期末結(jié)賬到第二年初嗎
老師,上年暫估了100萬(wàn),后期報(bào)表納稅調(diào)增了100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上 怎么處理?因?yàn)樗抢鄯e的,我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會(huì)累計(jì)越來(lái)越多
老師,上年暫估了100萬(wàn),后期報(bào)表納稅調(diào)增了100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上 怎么處理?因?yàn)樗抢鄯e的,我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會(huì)累計(jì)越來(lái)越多,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
3月份購(gòu)買的東西,開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買人4月才報(bào),賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無(wú)民事行為嗎[疑問(wèn)]
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計(jì)入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁?gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫(kù)管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
那老師我后面做賬的時(shí)候庫(kù)存商品是負(fù)數(shù) 這樣通常有幾種情況才會(huì)庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,或者沒(méi)有及時(shí)入庫(kù)做賬
還有就是 我上月暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到第二月 那我第二月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)庫(kù)存商品需要紅沖嗎
第二月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)庫(kù)存商品,不需要紅沖
借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 第二月做賬的時(shí)候除了把 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 暫估 紅沖了那結(jié)賬的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 這個(gè)要紅沖嗎
那就是 我把暫估的庫(kù)存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了
我是估了450000結(jié)轉(zhuǎn)37000
老師你看一下 這個(gè)是科目余額表 庫(kù)存是負(fù)數(shù)
如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了,要沖銷部分金額