不可以,屬于招待費(fèi)要轉(zhuǎn)出
老師,你好我們公司是中棉花同時(shí)我們也銷售農(nóng)藥,我們把購(gòu)回來(lái)的農(nóng)藥部分用于我們自家地里,像這個(gè)情況我們可以視同銷售嗎進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師你好,我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)開多了,進(jìn)項(xiàng)少,馬上月初了,有一部分進(jìn)項(xiàng)12月初才可以到,12月初到的進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣我這個(gè)月的銷項(xiàng)嗎
你好:老師,我們部門總經(jīng)理,她個(gè)人名下的車加油開了發(fā)票報(bào)銷了,這種車的油票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?我們是一般納稅人。
你好老師:我們公司銷售部的同事,她們買了中秋月餅報(bào)銷交際費(fèi),對(duì)方開的是專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的嗎
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司只有購(gòu)買車子的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月需要開銷售材料票出去,這個(gè)可以全部用車子的進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那我只能按普通發(fā)票記帳?是嗎
是的,是這樣子的哦。