您好,扣的是什么稅呀,科目不一樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開(kāi)始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們多交了1萬(wàn)多稅錢(qián),那么這個(gè)變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢(qián)去退回來(lái)嗎?
我是個(gè)體工商戶(hù),前幾天稅務(wù)局打電話(huà)給我從定期定額改成查賬征收了,我想問(wèn)原來(lái)季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,季度超過(guò)9萬(wàn)去交百分之1點(diǎn)個(gè)人所得稅,那現(xiàn)在我查賬征收了,怎么征稅的,
老師,我們四季度變更成查賬征收,因?yàn)橹笆呛硕?,發(fā)生的成本需要補(bǔ)發(fā)票,我四季度做賬分錄為:借工程施工-合同成本 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 那我在一月份拿到發(fā)票,我需不需要沖紅,調(diào)整分錄呢?
我是個(gè)體工商戶(hù),一季度被認(rèn)定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的。現(xiàn)在4月變更查賬為核定征收并且稅務(wù)審核通過(guò)了,那我想問(wèn)一下,第二年匯算清繳時(shí)候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開(kāi)票金額30萬(wàn)以?xún)?nèi)(實(shí)開(kāi)五六萬(wàn)),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來(lái)高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來(lái)的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開(kāi)的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類(lèi)的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開(kāi)始做賬了,我要怎么做帳? 問(wèn)題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
公司簽的代運(yùn)營(yíng)店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個(gè)月 7月份又讓會(huì)計(jì)添加上了, 但是6月的已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)交了, 有影響?
電信開(kāi)的發(fā)票: 電信服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),但是查出來(lái)應(yīng)該開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)*綜合信息服務(wù)費(fèi),開(kāi)票編碼是按電信服務(wù)開(kāi)還是信息技術(shù)服務(wù)
個(gè)獨(dú)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)20萬(wàn),是不是法人可以直接打到他的賬戶(hù)???
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)建筑物,一直提折舊,還沒(méi)有計(jì)提完折舊中途就給拆除重新建廠(chǎng)了,這個(gè)建筑物現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)
老師,我想問(wèn)下,建筑公司異地2季度預(yù)交的所得稅,是在什么時(shí)候遞減,我申報(bào)第二季度所得稅沒(méi)有取到數(shù)
企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤(rùn)總額交稅嗎,所以調(diào)整利潤(rùn)分配科目,不會(huì)影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項(xiàng)支付利息時(shí)間到底影不影響,以前看有的題目,這個(gè)選項(xiàng)是不影響的?
我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)情況 當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票時(shí)把蔬菜開(kāi)成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實(shí)際開(kāi)票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開(kāi)成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
增值稅附加稅和所得稅 現(xiàn)在這個(gè)期初數(shù)字怎么弄
您好,期初建賬把銀行余額,存貨,應(yīng)收,應(yīng)付錄入就可以了。還有這3個(gè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 。應(yīng)交稅金-附加稅,應(yīng)交稅金-所得稅 金額 錄入 繳款 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 。應(yīng)交稅金-附加稅,應(yīng)交稅金-所得稅 金額? ? 代:銀行
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~