如果有殘值 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
老師好!請(qǐng)問固定資產(chǎn)被火燒掉了,帳務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢,有的已經(jīng)折舊完了,有的還有一點(diǎn)沒折舊完
老師,固定資產(chǎn)沒有折舊完,公司已經(jīng)賣出收到款怎么做賬務(wù)處理,
老師,公司已經(jīng)把折舊萬(wàn)汽車買了,怎樣賬務(wù)處理。
老師,公司固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在買掉后,收到款,怎樣賬務(wù)處理
老師,之前公司買了固定資產(chǎn)車輛,折舊了3年,折舊完金額,然后要怎么處理賬務(wù)問題?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我們殘值,情況下,就借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額。
沒有殘值嗎 你把營(yíng)業(yè)外收入改成其他業(yè)務(wù)收入
沒有殘值,就是每月折舊,折舊完了,第一次處理這個(gè)賬務(wù),就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以了,老師,是不是做無(wú)票收入處理呀,老師。
是的是的,可以這么做的。
但是,這個(gè)固定資產(chǎn)銷售,銷售動(dòng)產(chǎn)增值稅是13,增值稅有其他針對(duì)銷售使用過的車輛有其他方法嗎,老師
2013年之后買來的單位是一般計(jì)稅的13%, 如果是2013年之前買來的, 或者是2013年之后買來單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,按照3%來開發(fā)票,減按2%來交增值稅。
好的,老師,那我們現(xiàn)在可以單獨(dú)走稅務(wù)局去開這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票不呀,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是一般納稅人適用稅率是6%。我都不知道怎么整了
不可以的,稅務(wù)局那邊不給一般納稅人代開發(fā)票,你自己開就可以
自己開我們沒得銷售動(dòng)產(chǎn)這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,老師我應(yīng)該咋個(gè)整呀,怕錯(cuò)了,被稅務(wù)局提示風(fēng)險(xiǎn)
銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營(yíng)范圍的