您好,同學(xué),是可以的
老師,我們是一般納稅人高新企業(yè),如果一個(gè)月開(kāi)了13%稅率和6%稅率的發(fā)票,稅負(fù)率是多少?
我給對(duì)方開(kāi)安裝費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我是一般納稅人,開(kāi)發(fā)票稅率6%,就可以吧?平常我都是13%開(kāi)銷(xiāo)售商品,可以使用6%的服務(wù)費(fèi)稅率吧?
一般納稅人企業(yè),提供維修服務(wù),開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅率還是13%嗎?
公司是制造業(yè)一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)電安裝服務(wù),現(xiàn)在要開(kāi)9%的安裝服務(wù)增值稅發(fā)票,可以嗎?
老師,我們是一般納稅人制造企業(yè),平時(shí)開(kāi)票的稅率是13%,如果為對(duì)方提供研發(fā)服務(wù),可以按6%的稅率來(lái)開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
這個(gè)稅率是可以在電子開(kāi)票系統(tǒng)里自己選的嗎?還是要去稅務(wù)局代開(kāi)
因?yàn)槲铱次覀冮_(kāi)票系統(tǒng)里只有13%的稅率
您好,可以自己開(kāi)票的,我們是商貿(mào)平臺(tái)銷(xiāo)售,貨物13%,但我們給人家賣(mài)貨的服務(wù)就是6%,您這可以開(kāi)的,您在貨物名稱(chēng)那里輸入 現(xiàn)代服務(wù) 就是6%