預(yù)收到的9年租金的增值稅就不申報(bào)了嗎? 申報(bào) 但是做收入需要分期做賬
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎?申報(bào)的時(shí)候是直接申報(bào)7-12月六個(gè)月的租金總收入嗎?26000*6這個(gè)金額申報(bào)嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個(gè)月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎?我們是2020年12月底一次開6個(gè)月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過(guò)30萬(wàn),還是免增值稅的對(duì)吧?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒(méi)有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒(méi)有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
老師,我們是一家房產(chǎn)租賃有限合伙企業(yè),是小規(guī)模,去年跟一家公司簽訂了打包租賃合同,一年租金100萬(wàn),12月底一次收租,一次開票,我可以對(duì)前三個(gè)季度更正申報(bào)嗎?平攤租金到季度可以嗎?因?yàn)椴黄綌偟脑捨揖鸵径?5萬(wàn)的免稅額了
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒(méi)有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
@鄒老師 接著前面的問(wèn)題,合同中我公司在9月和10月各收25萬(wàn)租金,這是收到了包含今年在內(nèi)共十年的租金也就是除了收到今年5萬(wàn)的租金外還預(yù)收了今后九年的租金,增值稅申報(bào)不應(yīng)該是第3季度申報(bào)25萬(wàn),第四季度申報(bào)25萬(wàn)嗎?但老師卻說(shuō)今年應(yīng)該是簽合同后僅當(dāng)年的租金分?jǐn)偝砂醇径壬陥?bào),那預(yù)收到的9年租金的增值稅就不申報(bào)了嗎?
老師!我想問(wèn)一下!個(gè)人姓名沒(méi)有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
你好,我們3月31申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒(méi)有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有收款,但是有采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下這部分出口沒(méi)有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來(lái)應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國(guó)補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來(lái)算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
我簡(jiǎn)單回顧一下問(wèn)題吧 : 我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè),公司在2023年1月1日簽訂了一份租賃合同 ,合同中說(shuō)我公司會(huì)在今年9月和10月各收租金25萬(wàn)元,這是今年和未來(lái)九年的租金 。問(wèn): 印花稅和增值稅應(yīng)該什么時(shí)間申報(bào)?按多少金額申報(bào) ?
補(bǔ)充:租金是按每年5萬(wàn)計(jì)算 ,9月和10月分各收到25萬(wàn) 共計(jì)50萬(wàn) 是含今年在內(nèi)十年的租金
增值稅應(yīng)該什么時(shí)間申報(bào)?開票時(shí)候申報(bào)
印花稅按照合同簽訂金額申報(bào)
比如你合同簽訂50萬(wàn) 那么印花稅按照50萬(wàn)申報(bào),合同簽訂次月
老師,我公司這合同簽訂時(shí)間與收款時(shí)間間隔遠(yuǎn) ,增值稅應(yīng)該按哪個(gè)時(shí)間申報(bào)?收的款項(xiàng)中除了有今年應(yīng)收的還預(yù)收了未來(lái)九年的,增值稅申報(bào)金額按多少金額申報(bào)?
你好 按照你開票金額去申報(bào),比如合同簽訂50萬(wàn),你開票30萬(wàn),你按照30去申報(bào)增值稅
增值稅申報(bào)時(shí)間是按簽訂合同的時(shí)間 還是按合同中約定的實(shí)際收款時(shí)間?
你好,看合同是怎么約定的,但是建議是開票時(shí)間
但是一般不按照簽訂時(shí)間
那這個(gè)合同涉及的所得稅怎樣申報(bào)(指時(shí)間和金額方面)?
你好,確認(rèn)收入的時(shí)候季度繳納企業(yè)所得稅