同學(xué),你好 借銀行 貸其他收益 貸銷項(xiàng) 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款
1月1日,將橋梁使用權(quán)出租給G公司,租賃期3年,一次性收取得租金收入30萬元,后續(xù)維修服務(wù)由G公司承擔(dān)。 請(qǐng)問這個(gè)題按照最新的收入準(zhǔn)則如何寫分錄?我們老師說要寫兩筆分錄,麻煩解答,謝謝!
老師好,公司去年買了一批月餅發(fā)給員工作為福利,但是記賬的時(shí)候重復(fù)入賬了,一筆是:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,另一筆是:借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款XX公司,請(qǐng)問怎么處理這兩筆分錄比較好
老師好,去年3月份退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),獎(jiǎng)勵(lì)給員工了?,F(xiàn)在稅務(wù)局查,說我沒有確認(rèn)收入,請(qǐng)問如何處理?謝謝!
老師好,公司3月取得的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,及將此金額獎(jiǎng)勵(lì)給員工。請(qǐng)問這兩筆分錄,如何記?謝謝!
老師,請(qǐng)問當(dāng)月支付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資,社保及公積金,還有收取的勞務(wù)費(fèi),然后當(dāng)月也收到了勞務(wù)派遣公司開來的一張勞務(wù)費(fèi)專票,一張工資與個(gè)稅合計(jì)金額的普票,還有一張社保與公積金合計(jì)金額的普票,請(qǐng)問單位如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,政府補(bǔ)助里,如果是補(bǔ)貼已經(jīng)購(gòu)買的固定資產(chǎn),分錄是?
老師,物流業(yè)柴油為什么計(jì)入原材料,而不是周轉(zhuǎn)材料
請(qǐng)問營(yíng)運(yùn)資金是多少?
公司有殘疾人,是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及企業(yè)所得稅
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
老師,這個(gè)要交增值稅嗎
其他收益是什么
同學(xué),你好 “其他收益”是近年來新增的一個(gè)損益類會(huì)計(jì)科目,應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目之上單獨(dú)列報(bào)“其他收益”項(xiàng)目
我當(dāng)時(shí)記的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在如何調(diào)整
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他收益
老師,這是以前年度發(fā)生的,在以前年度沒有記其他收益,在這個(gè)月賬中進(jìn)行調(diào)整,我現(xiàn)在如何解釋?謝謝!
同學(xué),你好 以前年度發(fā)生的,那計(jì)入以前年度損益調(diào)整
老師,是記借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)付款 。對(duì)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,那我應(yīng)該如何解釋 當(dāng)時(shí)沒有這樣記憑證呢?
同學(xué),你好 就說做錯(cuò)了
老師,應(yīng)該是記借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 。對(duì)嗎?(因?yàn)槠渌找婧凸芾碣M(fèi)用都是以前年度的)
相當(dāng)于以前年度,我是把收入和費(fèi)用 同時(shí)記少了,對(duì)嗎?
同學(xué),你好 你這部分錢也是以前年度就發(fā)了嗎?
是的,錢是以前年度就發(fā)了的
就是說以前年度,收入和費(fèi)用 我都沒有記,但是利潤(rùn)不影響
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 那這樣做
意思是,相當(dāng)于在現(xiàn)在這個(gè)月,把它調(diào)整了。然后我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,也是用以前年度損益調(diào)整嗎?還是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)啊,謝謝!
同學(xué),你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)