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我們是物流公司 平時講究時效,要付運費和超期費,通常是加在一起付一個金額。 平時做的是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 有時候付款憑證后面著的都是超期費發(fā)票, 收到發(fā)票應(yīng)該做什么憑證? 沒收到發(fā)票的運費應(yīng)該怎么辦?

2025-10-04 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-04 15:04

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-04 15:07

您好,收到超期費發(fā)票時,做借:費用(不含稅金額,如1000)、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額,如130),貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款,如1130);沒收到運費發(fā)票時,不要直接計入費用,先把運費金額掛賬,比如總共付10000元其中超期費1130有發(fā)票、運費8870沒發(fā)票,先做借:預付賬款10000,貸:銀行存款10000,等收到運費發(fā)票時,再做借:費用(不含稅,如8000)、借:應(yīng)交稅費—進項稅(如1040),貸:預付賬款9040,如果之前付款時沒掛賬直接借:費用10000貸:銀行存款10000,那沒發(fā)票的運費部分先掛預付賬款或應(yīng)付賬款,等拿到發(fā)票后再借:費用(不含稅)、借:進項稅,貸:預付賬款或應(yīng)付賬款,不直接確認費用

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2025-10-04
同學你好,是 月底收到發(fā)票 借 費用 貸應(yīng)付
2021-12-29
你好,學員,一個月內(nèi),借貸方都有應(yīng)付賬款的話,不用調(diào)整了
2023-07-30
您好,沒收到發(fā)票就計入成本了呀?謝謝
2021-11-25
您好,運費當時你已經(jīng)計入到庫存商品了,你需要從庫存商品科目中沖回來。
2021-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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