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未收到發(fā)票時: 借:開發(fā)成本96917.18 貸:應(yīng)付賬款96917.18 收到發(fā)票時: 借:應(yīng)付賬款85767.42 應(yīng)交稅費——增值稅(進項稅)111149.76 貸:銀行存款96917.18,請問一下我這個憑證是哪里出錯了,應(yīng)付賬款就不能充平,正確的要怎么處理
老師,我上月做了一個憑證,借,銷售費用貸,銀行存款。但實際應(yīng)該是 借,銷售費用。貸,應(yīng)付賬款。借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。這個月我要怎么調(diào)整呢?因為這個供應(yīng)商還有幾張發(fā)票,相當于當時就付了一筆款,因為發(fā)票當時沒收到
我們是船運公司,平時購買的維修配件,我之前是付款的時候就借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票就入成本,借:生產(chǎn)成本運營成本維修配件 貸應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在要求買的配件要統(tǒng)一入庫,哪條船用的時候再出庫,我想問那我分錄從付款到領(lǐng)用出庫收發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
我們是物流公司 平時講究時效,要付運費和超期費,通常是加在一起付一個金額。 平時做的是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 有時候付款憑證后面著的都是超期費發(fā)票, 收到發(fā)票應(yīng)該做什么憑證? 沒收到發(fā)票的運費應(yīng)該怎么辦?
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報呢?
您好,收到超期費發(fā)票時,做借:費用(不含稅金額,如1000)、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額,如130),貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款,如1130);沒收到運費發(fā)票時,不要直接計入費用,先把運費金額掛賬,比如總共付10000元其中超期費1130有發(fā)票、運費8870沒發(fā)票,先做借:預付賬款10000,貸:銀行存款10000,等收到運費發(fā)票時,再做借:費用(不含稅,如8000)、借:應(yīng)交稅費—進項稅(如1040),貸:預付賬款9040,如果之前付款時沒掛賬直接借:費用10000貸:銀行存款10000,那沒發(fā)票的運費部分先掛預付賬款或應(yīng)付賬款,等拿到發(fā)票后再借:費用(不含稅)、借:進項稅,貸:預付賬款或應(yīng)付賬款,不直接確認費用