你好,沒有風險的,可以的。
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
你好,老師,我們12月份有筆報銷,發(fā)票因為某些原因沒有在12月份取得,在下一年的1月份開過來了,放在12月份的憑證中,請問這個有稅務(wù)風險嗎?
你好,老師,我們12月份有筆報銷,發(fā)票因為某些原因沒有在12月份取得,在下一年的1月份開過來了,放在12月份的憑證中,請問這個在會計核算上有沒有風險?在稅法上有沒有風險?
指定@郭老師繼續(xù)回復,謝謝啦,我們12月份有筆報銷,發(fā)票因為某些原因沒有在12月份取得,在下一年的1月份開過來了,放在12月份的憑證中,請問這個在會計核算上有沒有風險?在稅法上有沒有風險?
你好,老師,我們12月份有筆報銷,發(fā)票因為某些原因沒有在12月份取得,在下一年的1月份開過來了,放在12月份的憑證中,請問這個在會計核算上有沒有風險?在稅法上有沒有風險?
老師,請問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時候,分錄是直接負數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級納稅的條件是什么
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時間應該是以次月1號,還是當月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務(wù),我算賬齡應該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個到底應該參照哪個日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機,現(xiàn)在國家實行補貼政策,收到補貼款計入哪個會計科目,補貼款里面有成本費用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請問一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
存款賬戶賬號報告里的信息被不小心作廢了怎么辦
你好,你現(xiàn)在再重新維護一下就可以了。
我們應收的工程款對方以房子的形式給我們抵工程款,我們怎么開票,怎么平賬? 對方以房抵款,我們怎么開票平賬
房屋過戶在你單位的名下了嗎?
不是呢,如果過戶到公司的名下就可以開票是嗎?能說下賬務(wù)處理流程嗎
購買房屋的這個人找到了嗎?如果找到了的話,出一個委托書,這個購買方給你錢,你們單位委托購買方收款,或者是對方企業(yè)委托購買方付款的都可以啊,借銀行存款,貸應收賬款,甲方。
年初應付職工薪酬做了一筆減少的調(diào)整分錄,那期末怎么調(diào)呢。事務(wù)所老師告訴我不用管過程,這是個時點數(shù),讓我直接知道結(jié)果就行了,那就是不需要分錄嗎,但是起初,發(fā)生額都不變的情況下,我怎么讓期末數(shù)減少呀 你好,軟件做賬它不動自動不就減少了,你不管過程,你得知道怎么計算出來的吧,年初數(shù)據(jù)加上本年貸方發(fā)生額和借減去本年借方發(fā)生額合計。 我是審計 發(fā)現(xiàn)企業(yè)上年數(shù)中個稅是負數(shù),所以做了一筆和應付職工薪酬對沖的分錄,那下年起初不是也要做這么一筆嘛。問題是,下年年末,數(shù)就不對了,應該怎么調(diào)才能正確
你好,出現(xiàn)了負數(shù),你看一下你們發(fā)工資的時候正常發(fā)放的嗎?正常發(fā)放的話,出現(xiàn)了負數(shù),你就不要管了,你下一個月在發(fā)放的時候,你多扣除不就行了。
出現(xiàn)了負數(shù),這表示你們單位代個人支付了,沒有從工資里扣除。
該怎么樣就是怎么樣,你賬上不要調(diào)整。
公司有一個干活的師博,就是挖機師博,然后,發(fā)工資一直是以租賃的形式給發(fā)工資的,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,其實不算我們公司的員工,稅務(wù)的意思就是個稅這一塊,因為這位師博是6500員,然然后公司也一直想給這么發(fā),想請教老師,怎么做才可能做到把他以租賃的形式發(fā)放工資呢
你好,你們準備租賃什么的?
該怎么樣就是怎么樣,你賬上不要調(diào)整。 行,但是我就問如果出現(xiàn)非調(diào)整,下年年末我怎么弄
2.存款賬戶賬號報告里的信息被不小心作廢了怎么辦 你好,你現(xiàn)在再重新維護一下就可以了。 怎么維護
發(fā)工資的時候,下一次少發(fā)給他,比如本來應該發(fā)給他100,他還有20的個稅,那你發(fā)給他80就是了。 借管理費用工資100, 貸應付職工薪酬工資100, 借工資100,貸銀行存款80,應交稅費個稅20。
2.存款賬戶賬號報告里的信息被不小心作廢了怎么辦 你好,你現(xiàn)在再重新維護一下就可以了。 怎么維護
我要辦稅】—【綜合信息報告】—【制度信息報告】—【存款賬戶賬號報告】 下面有維護或者變更
你好,你們準備租賃什么的? 挖掘機,給我們公司建廠房呢,一直以租賃的形式發(fā)工資呢,稅務(wù)說不行,現(xiàn)在做才合規(guī),因為他不算我們工資的員工
那現(xiàn)在讓對方給你們開租賃發(fā)票,你們支付租賃費,最好簽個合同。
發(fā)工資的時候,下一次少發(fā)給他,比如本來應該發(fā)給他100,他還有20的個稅,那你發(fā)給他80就是了。 借管理費用工資100, 貸應付職工薪酬工資100, 借工資100,貸銀行存款80,應交稅費個稅20。 不是,為啥應交個稅是負數(shù)呢,就是因為沒有計提,只做了付款的分錄 所以把那個負數(shù)抵消了,現(xiàn)在下一年末數(shù)對不上,怎么處理
你做工資的時候少做了嗎? 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅