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指定@郭老師繼續(xù)回復,謝謝啦,我們12月份有筆報銷,發(fā)票因為某些原因沒有在12月份取得,在下一年的1月份開過來了,放在12月份的憑證中,請問這個在會計核算上有沒有風險?在稅法上有沒有風險?

2023-09-14 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-14 17:27

你好,沒有風險的,可以的。

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:27

存款賬戶賬號報告里的信息被不小心作廢了怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:28

你好,你現(xiàn)在再重新維護一下就可以了。

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:30

我們應收的工程款對方以房子的形式給我們抵工程款,我們怎么開票,怎么平賬? 對方以房抵款,我們怎么開票平賬

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:33

房屋過戶在你單位的名下了嗎?

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:35

不是呢,如果過戶到公司的名下就可以開票是嗎?能說下賬務(wù)處理流程嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:38

購買房屋的這個人找到了嗎?如果找到了的話,出一個委托書,這個購買方給你錢,你們單位委托購買方收款,或者是對方企業(yè)委托購買方付款的都可以啊,借銀行存款,貸應收賬款,甲方。

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:39

年初應付職工薪酬做了一筆減少的調(diào)整分錄,那期末怎么調(diào)呢。事務(wù)所老師告訴我不用管過程,這是個時點數(shù),讓我直接知道結(jié)果就行了,那就是不需要分錄嗎,但是起初,發(fā)生額都不變的情況下,我怎么讓期末數(shù)減少呀 你好,軟件做賬它不動自動不就減少了,你不管過程,你得知道怎么計算出來的吧,年初數(shù)據(jù)加上本年貸方發(fā)生額和借減去本年借方發(fā)生額合計。 我是審計 發(fā)現(xiàn)企業(yè)上年數(shù)中個稅是負數(shù),所以做了一筆和應付職工薪酬對沖的分錄,那下年起初不是也要做這么一筆嘛。問題是,下年年末,數(shù)就不對了,應該怎么調(diào)才能正確

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:45

你好,出現(xiàn)了負數(shù),你看一下你們發(fā)工資的時候正常發(fā)放的嗎?正常發(fā)放的話,出現(xiàn)了負數(shù),你就不要管了,你下一個月在發(fā)放的時候,你多扣除不就行了。

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:45

出現(xiàn)了負數(shù),這表示你們單位代個人支付了,沒有從工資里扣除。

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:45

該怎么樣就是怎么樣,你賬上不要調(diào)整。

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:47

公司有一個干活的師博,就是挖機師博,然后,發(fā)工資一直是以租賃的形式給發(fā)工資的,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,其實不算我們公司的員工,稅務(wù)的意思就是個稅這一塊,因為這位師博是6500員,然然后公司也一直想給這么發(fā),想請教老師,怎么做才可能做到把他以租賃的形式發(fā)放工資呢

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:53

你好,你們準備租賃什么的?

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:57

該怎么樣就是怎么樣,你賬上不要調(diào)整。 行,但是我就問如果出現(xiàn)非調(diào)整,下年年末我怎么弄

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 17:58

2.存款賬戶賬號報告里的信息被不小心作廢了怎么辦 你好,你現(xiàn)在再重新維護一下就可以了。 怎么維護

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齊紅老師 解答 2023-09-14 18:02

發(fā)工資的時候,下一次少發(fā)給他,比如本來應該發(fā)給他100,他還有20的個稅,那你發(fā)給他80就是了。 借管理費用工資100, 貸應付職工薪酬工資100, 借工資100,貸銀行存款80,應交稅費個稅20。

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 18:04

2.存款賬戶賬號報告里的信息被不小心作廢了怎么辦 你好,你現(xiàn)在再重新維護一下就可以了。 怎么維護

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齊紅老師 解答 2023-09-14 18:11

我要辦稅】—【綜合信息報告】—【制度信息報告】—【存款賬戶賬號報告】 下面有維護或者變更

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 18:12

你好,你們準備租賃什么的? 挖掘機,給我們公司建廠房呢,一直以租賃的形式發(fā)工資呢,稅務(wù)說不行,現(xiàn)在做才合規(guī),因為他不算我們工資的員工

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齊紅老師 解答 2023-09-14 18:13

那現(xiàn)在讓對方給你們開租賃發(fā)票,你們支付租賃費,最好簽個合同。

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快賬用戶9326 追問 2023-09-14 18:18

發(fā)工資的時候,下一次少發(fā)給他,比如本來應該發(fā)給他100,他還有20的個稅,那你發(fā)給他80就是了。 借管理費用工資100, 貸應付職工薪酬工資100, 借工資100,貸銀行存款80,應交稅費個稅20。 不是,為啥應交個稅是負數(shù)呢,就是因為沒有計提,只做了付款的分錄 所以把那個負數(shù)抵消了,現(xiàn)在下一年末數(shù)對不上,怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-09-14 18:24

你做工資的時候少做了嗎? 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅

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你好,沒有風險的,可以的。
2023-09-14
你好,這個是正常的操作,沒問題
2023-09-14
您好,同學,請稍等下
2023-09-14
你好,實際業(yè)務(wù)是在12月份嘛,如果是的話,沒有付。
2023-08-31
你好是的,需要更正申報表,咱正常更正沒啥問題就是有稅款的咱正常補稅款。
2024-02-21
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