對的,是的,是這么做的。
老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒開票每月未開票收入我都價(jià)稅分離了,但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,比如說我們增值稅是一次性申報(bào)未開票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?,按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報(bào)的有未開票收入,1月份的時(shí)候,把之前未開票收入的發(fā)票也開出來了。假設(shè)一月份開票100萬,之前未開票收入30萬,進(jìn)項(xiàng)有60萬,哪這個(gè)月我繳稅的時(shí)候,銷項(xiàng)是按100萬算稅,還是100萬_30萬=70萬算稅呢
納稅人收到普通發(fā)票按價(jià)稅合計(jì)入賬,沒有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報(bào)的時(shí)候,和申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對不上了嗎?比如開普票100,稅費(fèi)1個(gè)點(diǎn),按價(jià)稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
老師,無票收入1000元是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無票收入的增值稅怎么計(jì)算,報(bào)稅時(shí)不含稅銷售額價(jià)稅分離,稅率是按1%還是3%計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
稅額你再自己算一下的,具體的稅額我沒給你算。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。