對(duì)的,是的,是這么做的。
老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒(méi)開(kāi)票每月未開(kāi)票收入我都價(jià)稅分離了,但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了幾塊錢(qián)的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,比如說(shuō)我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開(kāi)票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說(shuō)我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話(huà)是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?,按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來(lái)的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報(bào)的有未開(kāi)票收入,1月份的時(shí)候,把之前未開(kāi)票收入的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)一月份開(kāi)票100萬(wàn),之前未開(kāi)票收入30萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有60萬(wàn),哪這個(gè)月我繳稅的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)是按100萬(wàn)算稅,還是100萬(wàn)_30萬(wàn)=70萬(wàn)算稅呢
納稅人收到普通發(fā)票按價(jià)稅合計(jì)入賬,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報(bào)的時(shí)候,和申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對(duì)不上了嗎?比如開(kāi)普票100,稅費(fèi)1個(gè)點(diǎn),按價(jià)稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
老師,無(wú)票收入1000元是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無(wú)票收入的增值稅怎么計(jì)算,報(bào)稅時(shí)不含稅銷(xiāo)售額價(jià)稅分離,稅率是按1%還是3%計(jì)算
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
稅額你再自己算一下的,具體的稅額我沒(méi)給你算。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。