需要股東還款,或者股東報(bào)銷費(fèi)用,慢慢沖
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
[疑問]答疑問題描述:老會(huì)計(jì)在股東沒有注入實(shí)收資本時(shí)做的借:其他應(yīng)收款—法人?貸:實(shí)收資本 ??然后后期進(jìn)貨沒錢又有很多向法人借的錢計(jì)入了其他應(yīng)付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借:其他應(yīng)付款——法人??貸:其他應(yīng)收款——法人,把其他應(yīng)收款平掉。但這么做好像就有點(diǎn)債轉(zhuǎn)股了。不知道可不可以
老師,注冊資金股東借款來實(shí)繳的,實(shí)繳了之后又把錢還給其他人了,那帳面上掛的其他應(yīng)收款,請問這邊其他應(yīng)收款怎么消平呢
老師,對(duì)于現(xiàn)在的新規(guī)公司要實(shí)繳的問題,賬上還掛著應(yīng)付其他賬款法人股東的錢,那比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來實(shí)繳的錢是不是要備注投資款,然后再轉(zhuǎn)還給他備注還款就可以
老師,賬上轉(zhuǎn)進(jìn)來了50萬是做注冊資本的,也申報(bào)了印花稅。然后后面又轉(zhuǎn)給了法人掛到其他應(yīng)收款了?,F(xiàn)在需要注銷,那這個(gè)其他應(yīng)收款掛了50萬要怎么平掉呢
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對(duì)公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
除了這個(gè)還需要什么
沒有其他有效的方法了