你好,,如果有職工的話需要增加認(rèn)定申報(bào)
企業(yè)個(gè)稅申報(bào)失敗,扣繳單位無(wú)有限的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,我在電子稅務(wù)局看過(guò)了,稅費(fèi)種信息認(rèn)定中有個(gè)人所得稅工資薪金所得的,是6月1號(hào)的
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,想查他都交哪些稅,通過(guò)自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒(méi)有看到需要交什么增值稅的,里面有個(gè)個(gè)稅板塊,點(diǎn)擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個(gè)企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,也沒(méi)有代扣代繳,是不是就是說(shuō)這個(gè)企業(yè)不用按月給這個(gè)投資人代扣代繳個(gè)稅,只用按季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅就可以了,這個(gè)個(gè)體只有一個(gè)投資人沒(méi)有其他員工
個(gè)體工商戶勞務(wù)公司稅種認(rèn)定里面沒(méi)有月報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅,有季報(bào)的經(jīng)營(yíng)所得稅,是不就不用報(bào)月報(bào)的工資薪金個(gè)人所得稅了嗎
老師,您好!有一個(gè)公司原先是個(gè)體工商戶,而且是雙核定的,每次都是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)在1月份開(kāi)始升為了一般納稅人,身為一般納稅人不是要申報(bào)工資薪金嗎?我剛?cè)?guó)稅局問(wèn)了下,國(guó)稅說(shuō)不需要申報(bào)工資薪金,我有點(diǎn)不太明白了。老師,現(xiàn)在這個(gè)情況是否需要申報(bào)工資薪金了。
老師,小規(guī)模查賬征收,稅費(fèi)種認(rèn)定信息稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面沒(méi)有,不像一般納稅人一個(gè)有個(gè)人所得稅(征收項(xiàng)目)工資薪金所得,個(gè)體請(qǐng)有人員發(fā)工次要不要報(bào)工資薪金所得的?
老師發(fā)票增額通知書(shū)顯示準(zhǔn)予受理了,為啥還是顯示審核中
湖北省級(jí)及以上重點(diǎn)稅源納稅人是有那些要求? 年銷(xiāo)售幾百億的公司屬于嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人生產(chǎn)電伴熱的,前幾天第一次開(kāi)了建筑服務(wù)-安裝9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,對(duì)方要求作廢重新開(kāi),可以沖紅重新開(kāi)嗎?外管證不需要作廢吧?
老師,我們租辦公室對(duì)方不能開(kāi)票,我們只有自己去開(kāi),這個(gè)稅點(diǎn)大概多少
老師,請(qǐng)問(wèn)“”清兌產(chǎn)值”這是什么意思啊,是指的哪一部分的產(chǎn)值
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題,稅款25.8月初退回稅局,這部分做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表哪里
老師,專用發(fā)票的稅額可以分期抵扣么?
老師人力資源勞務(wù)費(fèi)差額是人員工資 填開(kāi)發(fā)票的時(shí)候要在那個(gè)位置填寫(xiě)
湖北省級(jí)及以上重點(diǎn)稅源納稅人是有那些要求? 年銷(xiāo)售幾百億的公司屬于嗎?
老師,開(kāi)發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品的,左上角帶農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo),這怎么開(kāi)呢?
是不是沒(méi)有在自然人代扣代繳個(gè)稅端申報(bào)員工工資薪金、做賬就不能做工資成本到賬上、是嗎、
沒(méi)有申報(bào)工資薪金、賬上就不能做工資成本,是嗎?
做賬可以做成本,只是不能稅前扣除
之前會(huì)計(jì)一直有啊工資成本。但是一直也沒(méi)有申報(bào)工資薪金、是不是之前做的工資成本經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅都不能扣除呢?
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。也有匯算清繳、是嗎
意思是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的工資,就不能稅前扣除。經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。也有匯算清繳
匯算清繳是在什么時(shí)候呢?
在次年3月以前完成的
好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。