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Q

我們銷售10萬,開給客戶發(fā)票也是10萬(借應收,貸收入),平臺轉賬7萬(抵扣3萬年技術服務費,記銀行7萬,貸應收7萬)。半年后我們不合作了,平臺開了半年服務費1.5萬(我們記費用沖應收1.5萬),另外1.5萬退回給我們(回單備注退技術服務費),這收到1.5萬,可以直接做收到貨款,記銀行,貸應收1.5萬嗎?會和回單備注退技術服務費有沖突嗎?

2023-09-14 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-14 11:27

您好,分錄就是這么做的,回單備注退技術服務費沒有關系的, 特別問一下,這個1.5的服務費有開發(fā)票吧,沒有發(fā)票可不能在稅前扣除的,在年度匯繳時要納稅調增哦

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快賬用戶7890 追問 2023-09-14 11:57

3萬元,其中1.5萬元是開了費用發(fā)票,另外1.5萬退款給我們了

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快賬用戶7890 追問 2023-09-14 11:57

退款1.5萬摘要可以直接寫收到貨款嗎?還是收到技術服務費退回沖減貨款?

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齊紅老師 解答 2023-09-14 12:05

您好,寫收到技術服務費退回? 比較好,這本來就是前期扣的服務費

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快賬用戶7890 追問 2023-09-14 12:07

前期沒掛帳,現(xiàn)在直接貸應收賬款沒有問題吧

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齊紅老師 解答 2023-09-14 12:08

您好,可以的呢,把應收賬款沖平就行了

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您好,分錄就是這么做的,回單備注退技術服務費沒有關系的, 特別問一下,這個1.5的服務費有開發(fā)票吧,沒有發(fā)票可不能在稅前扣除的,在年度匯繳時要納稅調增哦
2023-09-14
您好,那您應當確認10萬元收入,3萬元做成本費用,
2023-09-14
可以的,可以入賬的,專票可以抵扣
2021-09-18
收入調整 沖回原錯誤收入分錄: 借:以前年度損益調整 - 主營業(yè)務收入 129000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(129881.01÷1.06×0.06 ,假設稅率 6% ) 貸:應收賬款 129881.01 確認正確收入分錄: 借:應收賬款 38400 貸:以前年度損益調整 - 主營業(yè)務收入 (38400÷1.06 ,假設稅率 6% ) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(38400÷1.06×0.06 ,假設稅率 6% ) 成本調整 由于之前確認收入有誤,對應的成本也需調整,沖回多計成本: 借:庫存商品等(成本相關科目) (45212.26 %2B 8107.57 ) 貸:以前年度損益調整 - 主營業(yè)務成本 (45212.26 %2B 8107.57 ) 結轉以前年度損益調整 計算 “以前年度損益調整” 科目余額并結轉至 “利潤分配 - 未分配利潤” : 計算 “以前年度損益調整” 余額,假設上述分錄中增值稅額計算后,“以前年度損益調整” 余額為借方 X 元(若為貸方余額則分錄相反 )。 分錄: 借:利潤分配 - 未分配利潤 X 貸:以前年度損益調整 X 調整盈余公積(若有) 根據(jù)企業(yè)利潤分配政策,按調整后凈利潤的一定比例調整盈余公積 : 借:盈余公積 - 法定盈余公積等 (假設按 10% 計提 ,金額為 Y 元 ) 貸:利潤分配 - 提取法定盈余公積等 Y
2025-05-29
需要做賬務處理,需補記收入和銷項稅額,具體如下: 補記 20 年未確認的收入和稅費: 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整(20 年主營業(yè)務收入,不含稅金額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 結轉以前年度損益調整: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤 補提所得稅(若涉及): 若該收入影響 20 年應納稅所得額,需補提企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 再結轉: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2025-07-30
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