嗯嗯,可以的,就那樣操作
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會計(jì)沒有申請,按沒有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
#提問#老師個(gè)稅申報(bào)以前會計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來的個(gè)稅是不是不對了,怎么解決?
老師個(gè)稅申報(bào),之前一直沒有讓銷售填專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)月填了,我是直接專項(xiàng)附加扣除信息采集—下載更新,也顯示報(bào)送成功了,為什么在綜合所得申報(bào)的時(shí)候這個(gè)銷售的累計(jì)子女教育那列不顯示扣除金額呢
老師你好 請問個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)改了是不是申報(bào)的時(shí)候從8月開始累計(jì)金額直接加進(jìn)去就可以了是嗎? 假入我之前是是一個(gè)子女教育累計(jì)到7月應(yīng)該是7000 那我申報(bào)8月的時(shí)候加一千嗎?
老師好,員工采集專項(xiàng)附加扣除中的子女教育采集了兩個(gè)孩子的,一個(gè)贍養(yǎng)老人的,8月的子女顯示的是1.6萬,老人是1.2萬,9月的專項(xiàng)附加扣除沒有數(shù),這個(gè)是不自動填數(shù)嗎?我也沒填,現(xiàn)在一看9月沒有數(shù),現(xiàn)在申報(bào)10月的個(gè)稅,預(yù)填扣除信息出來的數(shù)是累計(jì)子女2萬,累計(jì)贍養(yǎng)老人1.5萬,這數(shù)對嗎?
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
那我八月就應(yīng)該申報(bào)累計(jì)子女教育填9000是吧?
嗯嗯,那個(gè)是自動填報(bào)的,不需要你填