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老師你好 請問個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)改了是不是申報(bào)的時(shí)候從8月開始累計(jì)金額直接加進(jìn)去就可以了是嗎? 假入我之前是是一個(gè)子女教育累計(jì)到7月應(yīng)該是7000 那我申報(bào)8月的時(shí)候加一千嗎?

2023-09-13 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-13 15:42

嗯嗯,可以的,就那樣操作

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快賬用戶2060 追問 2023-09-13 15:46

那我八月就應(yīng)該申報(bào)累計(jì)子女教育填9000是吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 15:51

嗯嗯,那個(gè)是自動填報(bào)的,不需要你填

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嗯嗯,可以的,就那樣操作
2023-09-13
您好,您看您附加專項(xiàng)扣除是哪個(gè)月增加的?要是這個(gè)月增加的得一月申報(bào)個(gè)稅才能享受。
2022-12-12
你好 現(xiàn)在是全年累計(jì)扣繳,一是可以去稅局修改申報(bào),一是可以在這月糾正過來
2022-09-18
子女教育扣除需要結(jié)合整個(gè)年度的支出情況,因此全年都可以進(jìn)行扣除。個(gè)人所得稅的計(jì)算年度為當(dāng)年,而子女教育扣除是按支出年度計(jì)算的,為全年支出額提供更大的靈活性和便利性,方便納稅人進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃
2023-08-29
實(shí)際抵減才做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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