怎么暫估的就原分錄紅沖就是
老師,我小規(guī)模公司,之前成本票很多沒(méi)進(jìn)來(lái),都掛暫估,已結(jié)轉(zhuǎn),上個(gè)季度開(kāi)進(jìn)來(lái)一批成本票,我直接做進(jìn)庫(kù)存,忘了充暫估了,這個(gè)季度我要怎么寫(xiě)沖暫估分錄?
老師,我們本月開(kāi)出發(fā)票,但沒(méi)有收到發(fā)票,我們要做暫估成本嗎,如果對(duì)方一直沒(méi)有給我們發(fā)票,暫估成本一般多久要沖銷(xiāo)的呢
當(dāng)月付了款,對(duì)方下月才開(kāi)的票,但是我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)的已經(jīng)給別人開(kāi)出票去了,我們這個(gè)月成本就沒(méi)有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方?jīng)]有對(duì)公打款進(jìn)來(lái),又暫估了成本,暫估的成本怎么沖掉呢?
老師 公司做配送的 9月沒(méi)有開(kāi)票,但貨給對(duì)方送了,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本還是暫估成本呢?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
之前的會(huì)計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 但是實(shí)際沒(méi)開(kāi)票 也沒(méi)收到票 這個(gè)我怎么做賬? 現(xiàn)在賬上啥都沒(méi)有
老師,機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
購(gòu)買(mǎi)幾種原材料運(yùn)雜費(fèi)怎么分配
老師,開(kāi)陳列費(fèi)發(fā)票,規(guī)格型號(hào)和單位怎么填?
老師,個(gè)稅匯算政策能發(fā)一下嗎
投資款到公司,雙方公司需要交印花稅嗎?
公司員工墊付的招待費(fèi),可以直接公賬轉(zhuǎn)給他個(gè)人嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)學(xué)堂系統(tǒng)里面的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算器和科學(xué)計(jì)算器里面開(kāi)根號(hào)是哪個(gè)鍵,沒(méi)找到,中級(jí)考試的時(shí)候是什么計(jì)算器啊,開(kāi)根號(hào)嗎
老師 我是貿(mào)易公司怎么開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票
那應(yīng)收要一直掛著嗎
是的,只能一直掛著的哈
那公司需要注銷(xiāo)這個(gè)應(yīng)收賬款還有余額可以注銷(xiāo)嘛
轉(zhuǎn)銷(xiāo)才能注銷(xiāo)的哈
怎么轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷(xiāo)呢
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
好的,老師還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,就是之前有暫估過(guò)成本,收到一部分進(jìn)項(xiàng)收到多少進(jìn)項(xiàng)就沖了多少暫估了,然后還有一部分開(kāi)了發(fā)票對(duì)方不打款進(jìn)來(lái),剩下的那部分暫估可以直接沖掉嘛,
做賬是按真實(shí)的交易做,不是發(fā)票
沖暫估不是收到進(jìn)項(xiàng)就可以沖了嗎
可以的,根據(jù)實(shí)際情況暫估,收到多少就紅沖多少
剩下的暫估沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)可以直接沖紅嗎
真實(shí)的暫估,不能紅沖的
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)了,剩下的暫估要一直留著嗎
是的,就是那個(gè)意思的
一直留著不是虛增成本了嗎
除非尼當(dāng)時(shí)就是虛假暫估的
是小規(guī)模建筑公司,當(dāng)時(shí)開(kāi)了建筑發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)拿到所以暫估了成本
關(guān)鍵是這個(gè)成本是否真實(shí)的,如果是真實(shí)的,為什么要沖掉?