同學(xué)您好,您好,您的具體 問(wèn)題/情況 是什么 ?
你好,請(qǐng)問(wèn)下。出口貨物報(bào)關(guān)的時(shí)候是委托一家進(jìn)出口貿(mào)易公司(國(guó)內(nèi))報(bào)關(guān)的,然后是這家進(jìn)出口貿(mào)易給我司匯款進(jìn)來(lái),然后我司給對(duì)方貿(mào)易公司開(kāi)具了專票。請(qǐng)問(wèn)是不是就不能申請(qǐng)退稅了??
老師,我們公司是外貿(mào)公司,準(zhǔn)備出口退稅,專票已經(jīng)開(kāi)出,但是由于當(dāng)?shù)貨](méi)有辦法辦理出口退稅的業(yè)務(wù),我們只能把公司遷到別的地方,但是票已經(jīng)按現(xiàn)在的公司信息開(kāi)了,貨物報(bào)關(guān)單也拿到了,現(xiàn)在遷到別的地方會(huì)影響出口退稅嗎?遷到新的地方之后,新的地方會(huì)處理這筆貨的退稅嗎
出口企業(yè), 6月份是小規(guī)模, 6月底出口貨物,7月份升為一般納稅人, 銷售發(fā)票8月份開(kāi)的, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7-8月份開(kāi)的, 請(qǐng)問(wèn)能否申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開(kāi)出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷售申報(bào)?
貿(mào)易公司出口一單貨物8月開(kāi)銷售發(fā)票開(kāi)的是專票,現(xiàn)在來(lái)報(bào)稅后準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,是否影響出口退稅?
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
可以開(kāi)紅字會(huì)沖銷后開(kāi)普通0稅率發(fā)票
我8月份開(kāi)的發(fā)票,金蝶也確認(rèn)收入了,那我這個(gè)月紅沖重新開(kāi)具的話,8月報(bào)稅期有關(guān)報(bào)稅出口免稅這這個(gè)要怎么申報(bào)?
同學(xué)您好,只申報(bào),不作退稅申請(qǐng),重開(kāi)發(fā)票后一起做退稅申請(qǐng)就可以
我這邊是C&F價(jià)20000美元,問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)讓開(kāi)發(fā)票也按這個(gè)開(kāi),那我確認(rèn)收入按這個(gè)折算成人民幣確實(shí)收入么?我8月開(kāi)的專票是不含稅收入,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按哪個(gè)申報(bào)?
同學(xué)您好,按這個(gè)折算FOB價(jià) 人民幣確認(rèn)收入,免稅含稅不含稅都是這個(gè)金額,但要按FOB價(jià)