同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
你好,請(qǐng)問下。出口貨物報(bào)關(guān)的時(shí)候是委托一家進(jìn)出口貿(mào)易公司(國內(nèi))報(bào)關(guān)的,然后是這家進(jìn)出口貿(mào)易給我司匯款進(jìn)來,然后我司給對(duì)方貿(mào)易公司開具了專票。請(qǐng)問是不是就不能申請(qǐng)退稅了??
老師,我們公司是外貿(mào)公司,準(zhǔn)備出口退稅,專票已經(jīng)開出,但是由于當(dāng)?shù)貨]有辦法辦理出口退稅的業(yè)務(wù),我們只能把公司遷到別的地方,但是票已經(jīng)按現(xiàn)在的公司信息開了,貨物報(bào)關(guān)單也拿到了,現(xiàn)在遷到別的地方會(huì)影響出口退稅嗎?遷到新的地方之后,新的地方會(huì)處理這筆貨的退稅嗎
出口企業(yè), 6月份是小規(guī)模, 6月底出口貨物,7月份升為一般納稅人, 銷售發(fā)票8月份開的, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7-8月份開的, 請(qǐng)問能否申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國內(nèi)銷售申報(bào)?
貿(mào)易公司出口一單貨物8月開銷售發(fā)票開的是專票,現(xiàn)在來報(bào)稅后準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,是否影響出口退稅?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
可以開紅字會(huì)沖銷后開普通0稅率發(fā)票
我8月份開的發(fā)票,金蝶也確認(rèn)收入了,那我這個(gè)月紅沖重新開具的話,8月報(bào)稅期有關(guān)報(bào)稅出口免稅這這個(gè)要怎么申報(bào)?
同學(xué)您好,只申報(bào),不作退稅申請(qǐng),重開發(fā)票后一起做退稅申請(qǐng)就可以
我這邊是C&F價(jià)20000美元,問稅務(wù)局說讓開發(fā)票也按這個(gè)開,那我確認(rèn)收入按這個(gè)折算成人民幣確實(shí)收入么?我8月開的專票是不含稅收入,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按哪個(gè)申報(bào)?
同學(xué)您好,按這個(gè)折算FOB價(jià) 人民幣確認(rèn)收入,免稅含稅不含稅都是這個(gè)金額,但要按FOB價(jià)