您好 請問員工有五險(xiǎn)一金 專項(xiàng)附加扣除嗎
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個(gè)表?請老師指點(diǎn)一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個(gè)月 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時(shí)候
橫向課題經(jīng)費(fèi)要不要分?jǐn)?,有時(shí)間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進(jìn)多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負(fù),怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票代繳個(gè)人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務(wù)費(fèi)時(shí)都有開票,并且我做了借方,銷售費(fèi)用-平臺服務(wù)費(fèi),有筆50是服務(wù)費(fèi)的返還,我做了抵減銷售費(fèi)用借方-50,那比如說之前收到的平臺費(fèi)發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費(fèi)用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
員工不申報(bào)專項(xiàng)附加扣除,因?yàn)檫@個(gè)人員流動(dòng)性很大
那可以把入職日期填到前面月份一點(diǎn) 這樣的話 就不需要繳納個(gè)人所得稅
如果是這樣,那是所有月份都要更改,然后企業(yè)所得稅也要重新申報(bào)了
這個(gè)不影響企業(yè)所得稅的啊 只是個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里面的5000 可以多扣月份而已?
工資不是要計(jì)入成本嗎?
是要計(jì)入成本 您本來不就是20000入成本的嗎?