您好,不合理,相當(dāng)于開票方多交稅了,多加的5個點需要購買方承擔(dān)
老師,您好,請教個問題,有時候有些客戶購貨物,一開始不開票,都是給的不開票價格,后來又要開票,老板要求把稅點單獨打到個人戶上,然后是要8個點的稅金,也有時候是要6個點的稅金,這樣和正常要開票的價格拿13個點稅金的,怎么比較是哪個拿稅更多一點
老師,我們有個客戶,1月份訂單,商品單價開票少開了5毛,銷售訂單對著,這個月開2月訂單的發(fā)票時想補這5毛,實際單價是6.5,1月開票按6元開的,請問,這個月想補這5毛單價對應(yīng)數(shù)量的金額,怎么開票合適?
老師好,請問實際單價按8個點含稅,開票單價13個點,可是開票時候單價,金額,數(shù)量都跟八個點沒有變化,這合理嗎?
老師我合同單價寫錯了,寫成含稅的了,現(xiàn)在對方不認(rèn)可,我實際單價不含稅是14280,實際開票金額14280*1.13,結(jié)果我開票開成了含稅單價,最終又? 了個13%,合同和發(fā)票都多出了稅額的金額。最終也就是合同金額高了。我在開票系統(tǒng)里是按照折價減掉嗎
請問一下老師,我給一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票3個點的,對方不讓開單價跟數(shù)量,只讓他總金額,請問這個合理嗎?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
這個他們公司一直是這么做的,怎么跟老板解釋才能說服他呢
您好,只能數(shù)字 108元本來收入100,稅8,現(xiàn)在收入108/1.13=95.58? 稅 12.42,稅多了收入少了