您好,同學(xué),請稍等下
請問我現(xiàn)在在做7月的賬務(wù)的時候覺得應(yīng)該把收入按一般計稅項(xiàng)目和差額計稅項(xiàng)目分開,我可以在現(xiàn)在這個節(jié)點(diǎn)設(shè)二級科目嗎?就把1-6月放到主營業(yè)務(wù)收入-前期收入,然后再設(shè)主營業(yè)務(wù)收入-一般計稅和簡易計稅,還是要在明年初再調(diào)整
2、某建筑設(shè)計公司,2015年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計等)外包給建筑設(shè)計院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營情況如下表:[月份設(shè)計費(fèi)收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說明:(1)單位:萬元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5月1日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計院都是按照設(shè)計行業(yè)開具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照5%的簡易征收稅率(4)辦公文具從京東采購,開具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫存;表中小規(guī)模金額均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清問題:(1)1月房租2萬元,請列出簡
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報納稅。請寫出(1)該企業(yè)1月份收到預(yù)收款項(xiàng)并預(yù)繳增值稅的會計分錄。(2)該企業(yè)5月份確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的會計分錄。(3)計算當(dāng)期允許扣除的土地價款,并寫出相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額抵減的會計分錄。(4)假設(shè)該公司2021年5月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬元,計算“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級科目的余額,并寫出將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅的會計分錄。(5)結(jié)轉(zhuǎn)1月份預(yù)交稅款,計算“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”二級科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應(yīng)納增值稅的會計分錄。
甲公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),2020年5月8日開工建設(shè)某住宅小區(qū),至2021年4月30日全部竣工結(jié)算。甲公司按一般計稅方法繳納增值稅。開發(fā)成本中“土地出讓金”為10000萬元,土地面積為12000平方米,可供銷售的建筑面積20000平方米。2021年1月甲公司對該小區(qū)進(jìn)行預(yù)售,取得含稅銷售收入為28340萬元,銷售建筑面積為10900平方米。2021年5月完成該部分項(xiàng)目的交付,申報納稅。(4)假設(shè)該公司2021年5月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬元,計算“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級科目的余額,并寫出將余額轉(zhuǎn)入未交增值稅的會計分錄。(5)結(jié)轉(zhuǎn)1月份預(yù)交稅款,計算“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”二級科目的余額,并寫出用銀行存款繳納5月份應(yīng)納增值稅的會計分錄。
1.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間有什么勾稽關(guān)系? 資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表有什么勾稽關(guān)系? 2.我公司為一般納稅人,本月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額,但是其中一塊業(yè)務(wù)選擇了簡易計征,本月有簡易計征的業(yè)務(wù)發(fā)生,請問我公司本月需要繳納增值稅嗎?為什么? 2.營業(yè)成本和期間費(fèi)用如何劃分? 3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅扣除怎么規(guī)定的? 5.,企業(yè)開票銷項(xiàng)發(fā)票含稅 21萬元,稅率 13%,稅負(fù) 1%,還需要開進(jìn)稅率13%的多少金額的發(fā)票?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
對的,是的,是這么做的。
你列全了嗎,9%的設(shè)置什么科目?
您好,同學(xué),一般納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
您好,同學(xué),您是用的什么財務(wù)軟件
t+用友,開5個點(diǎn),不能抵扣進(jìn)項(xiàng),開9個點(diǎn)能抵扣進(jìn)項(xiàng)是么
您好,同學(xué),是的,開5個點(diǎn),不能抵扣進(jìn)項(xiàng),開9個點(diǎn)是專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)