你好,是差額計稅的嗎?
請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
老師我們公司這個月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點(diǎn)的稅 我還要開多少6個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
5.海達(dá)公司2019年8月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日,對外銷售某種資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品2000噸,每噸應(yīng)交資源稅5元。(2)8日,將自產(chǎn)的資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品500噸用于產(chǎn)品生產(chǎn),每噸應(yīng)交資源稅5元。(3)18日,用銀行存款支付合同應(yīng)付的印花稅3000元。(4)20日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額200000元,代扣職工個人所得稅共計2000元,實(shí)發(fā)工資198000元。(5)31日,本期實(shí)際應(yīng)交增值稅400000元,消費(fèi)稅241000元。該公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。請作出以上業(yè)務(wù)的會計處理。
5.海達(dá)公司2019年8月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日,對外銷售某種資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品2000噸,每噸應(yīng)交資源稅5元。(2)8日,將自產(chǎn)的資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品500噸用于產(chǎn)品生產(chǎn),每噸應(yīng)交資源稅5元。(3)18日,用銀行存款支付合同應(yīng)付的印花稅3000元。(4)20日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額200000元,代扣職工個人所得稅共計2000元,實(shí)發(fā)工資198000元。(5)31日,本期實(shí)際應(yīng)交增值稅400000元,消費(fèi)稅241000元。該公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。請作出以上業(yè)務(wù)的會計處理。
5.海達(dá)公司2019年8月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5日,對外銷售某種資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品2000噸,每噸應(yīng)交資源稅5元。(2)8日,將自產(chǎn)的資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品500噸用于產(chǎn)品生產(chǎn),每噸應(yīng)交資源稅5元。(3)18日,用銀行存款支付合同應(yīng)付的印花稅3000元。(4)20日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額200000元,代扣職工個人所得稅共計2000元,實(shí)發(fā)工資198000元。(5)31日,本期實(shí)際應(yīng)交增值稅400000元,消費(fèi)稅241000元。該公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。請作出以上業(yè)務(wù)的會計處理。
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我們有其他收益,其他收益如何在財務(wù)報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機(jī)票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項(xiàng),這樣可以嗎