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老師我們是人力資源服務(wù)公司8月1-8月31日 合計開票金額:493,195.81元?合計稅額:30,945.04元,進(jìn)賬稅額5630.62元,需要交多少增值稅,多少附加稅,如何計算,需要交印花稅嗎?企業(yè)所的稅如何計算?謝謝

2023-09-12 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-12 14:55

你好,是差額計稅的嗎?

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你好,是差額計稅的嗎?
2023-09-12
您好,增值稅30,945.04-5630.62 附加稅(30,945.04-5630.62)*(7%%2B3%%2B2%) 印花稅不交 所得稅是收入-成本費(fèi)用,這些數(shù)據(jù)算不出哦
2023-09-12
同學(xué)你好,這個學(xué)生津貼可以抵稅企業(yè)所的稅。計算時,直接增加費(fèi)用,減少利潤總額50萬元,可以抵扣所得稅金額=50萬元乘以企業(yè)所得稅率。
2023-09-12
你好 你們采用總分包差額繳稅的政策 銷項(xiàng)稅等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
老師你在線嗎?
2022-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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