你好,這個先計提,次年交哈。在電子稅局的,已申報查詢
請問,在電子稅務局,申報2019年殘疾人就業(yè)保障金申報表,里面填寫”上年在職職工工資總額”在哪里取數(shù)?在”管理費用-工資”2019年累計發(fā)生額,這里取數(shù)?對嗎?
電子稅務局里面“我的待辦”里面的工會經費、殘疾人就業(yè)保障金、印花稅,以前的會計都沒有報過,她跟我說不用報,這些真的可以不用報沒事嗎?
老師好,想請問一下交工會經費怎么做分錄,必須從應付職工薪酬過一次嗎?還有殘保金不計提可以嗎?直接進管理費用?謝謝
老師您好,請問用現(xiàn)金繳納的印花稅分錄做借管理費用印花稅,貸現(xiàn)金可以嗎,還用先計提嗎,申報的時候我還用在電子稅務局里申報嗎
殘保金22年末計提了,今年發(fā)布了繼續(xù)免征,我能不能直接做一筆負數(shù)分錄 計提時:借:管理費用 10000 貸:其它應付款10000 現(xiàn)在我這樣做可以嗎? 借:管理費用-10000貸:其它應付款-10000
請問,最新會計準則,資產處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時性差異不過是資產還是負債,是不是都確認為遞延所得稅資產。然后應納稅暫時性差異,資產跟負債都是確認遞延所得稅負債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農民工手里收回來的,這個可以抵稅嗎?
做外貿公司的股東有風險嗎
你好老師,外貿公司,有一單實際出口俄羅斯的貨,對方從德國匯過來的歐元,去銀行結匯時因為出口俄羅斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時辦理完結匯,那后面的報關還是按照俄羅斯正常填報可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進項發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實際收到的出口退稅款比我的進項稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進項稅額年底需要轉出,這個1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉到新疆來了?
收到農產品發(fā)票時如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
現(xiàn)在報的是去年的
去年沒計提
那就直接做在今年的費用就是了