可以的,可以這么做的。
老師問下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對嗎?
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
殘保金22年末計(jì)提了,今年發(fā)布了繼續(xù)免征,我能不能直接做一筆負(fù)數(shù)分錄 計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用 10000 貸:其它應(yīng)付款10000 現(xiàn)在我這樣做可以嗎? 借:管理費(fèi)用-10000貸:其它應(yīng)付款-10000
郭老師,其他老師請不要接手。原來會(huì)計(jì)做賬 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 或 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會(huì)費(fèi)-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費(fèi)用_工會(huì)費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一共要交多少稅
請問公司租入的辦公樓對外轉(zhuǎn)租發(fā)票應(yīng)該開什么應(yīng)稅服務(wù)
公司要注銷,賬上有其他應(yīng)付款,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
營運(yùn)資金=流動(dòng)資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債嗎?敏感性資產(chǎn)減敏感性負(fù)債嗎什么?
老師,公司前期做抖音銷售,這兩個(gè)月沒有銷售了,平臺(tái)讓開服務(wù)費(fèi)發(fā)票呢,沒有收入的情況下開發(fā)票合適嗎
老師,政府補(bǔ)助里,如果是補(bǔ)貼已經(jīng)購買的固定資產(chǎn),分錄是?
2024年稀釋每股收益,認(rèn)股權(quán)讓證的時(shí)間比重為什么是2/12,而不是3/12
老師,物流業(yè)柴油為什么計(jì)入原材料,而不是周轉(zhuǎn)材料
請問營運(yùn)資金是多少?
上年工資總額是按應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)吧
對的,是的,這個(gè)是計(jì)提的。