你好 你們行業(yè)比較特殊,預收賬款是要立即繳稅的,但是這個是預繳稅款的,并不是真正意義上的繳納增值稅的
建筑企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款,為什么是開具不征稅發(fā)票,他們什么時候發(fā)生納稅義務?申報納稅時,不征稅發(fā)票怎么處理?是不再開具發(fā)票,只申報納稅就可以嗎?
從租計價繳房產(chǎn)稅,什么時候發(fā)生納稅義務時間?(如采取預收款方式,是收到款的時間;如只簽合同,未收款?)
22.下列關(guān)于增值稅應稅行為納稅義務發(fā)生時間的表述,不正確的是()。A.納稅人視同銷售無形資產(chǎn)的,其納稅義務發(fā)生時間為無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當天B.納稅人提供租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天C.納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓的,其納稅義務發(fā)生時間為收取價款的當天D.納稅人發(fā)生應稅行為,先開具發(fā)票的,其納稅義務發(fā)生時間為開具發(fā)票的當天
建筑企業(yè)收到預收款,納稅義務發(fā)生時間是收到預收款當天嗎???
建筑業(yè)和房地產(chǎn)收到預收款的納稅義務發(fā)生時間到底是什么時候?預繳的應該不屬于納稅義務發(fā)生時間吧?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
那納稅義務發(fā)生時間是什么時候呢?預繳的應該不算納稅義務發(fā)生時間吧
納稅義務是你們的開票時間啊
像建筑業(yè)不是完工進度?。?
這個跟完工進度沒有關(guān)系啊,只是在算企業(yè)所得稅的時候有算的 增值稅就不看你完工進度,而是看你開票的了