你好,對的,是的,沒有問題的,你在九月份可以多開這一部分紅沖的。
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,您好,我想問一下 我8月開的票 然后我九月1號的時候紅沖了,是全電的,然后會顯示鎖掉額度呀
老師,您好,我想問一下 我8月開的票 然后我九月1號的時候紅沖了,是全電的,然后會顯示鎖掉額度呀,這是為什么呀
老師你好,我9月份開出了一張銷售發(fā)票開錯了,然后九月份直接紅沖了,我現(xiàn)在報稅的時候在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出需不需要填我我開的那個紅字發(fā)票稅額呀
老師,我想問下單位8月份開一張發(fā)票,然后9月紅沖的,九月份沒開發(fā)票,產(chǎn)生退稅了,我想問下這個退稅所屬期是8月份還是9月份
包材入哪個科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務(wù)處理
老師,債務(wù)重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市 一個經(jīng)營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務(wù)局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
但是他報稅系統(tǒng)顯示存在增值稅,消費稅申報比對不符哎
然后就說暫停賦額且不開開具增值稅發(fā)票
你好,你報稅的時候,九月份開的附屬發(fā)票不要減。
現(xiàn)在就已經(jīng)被鎖死了
你好,你申報的銷售額是不是不對,減去了這個九月份的負數(shù)。自己修改不了的話就去稅務(wù)局。
是的呢, 就有一點我搞不懂,我9月紅沖的,算我9月好勒 為什么要算到8月里去
你好,系統(tǒng)必須讓你紅沖8月份收入的嗎
老板讓沖的 9月初開了一張紅沖 然后報稅系統(tǒng)里 申報一表自動顯示數(shù)據(jù)未開票收入負數(shù)
是8月的申報一表
哦,你把他刪除了不行嗎。
但是開票鎖死了,不能開票了 說是不符
就是這種情況
你好,去稅務(wù)局那邊清卡的。
好的,好的。謝謝老師
不用客氣工作愉快