您好,這個是可以享受的,可以
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方要結(jié)款,他就找了一個設(shè)計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,這樣能行嗎?
設(shè)備購銷合同上,設(shè)備有幾項是單獨的金額列示的,另外有設(shè)備安拆、技術(shù)服務(wù)費單獨列示的,,請問這個技術(shù)服務(wù)費要根據(jù)單個設(shè)備的金額占設(shè)備金額的占比分攤進去入固定資產(chǎn)嗎
給客戶做技術(shù)服務(wù),然后發(fā)現(xiàn)他的設(shè)備需要換,客戶從我這里買了設(shè)備,我該怎么開票,是一部分開技術(shù)服務(wù),另一部分開銷售設(shè)備嗎?能不能都開技術(shù)服務(wù)費?稅率不一樣,然后我也沒有入庫出庫記錄
請問老師,公司是技術(shù)服務(wù)公司,最近有一個技術(shù)服務(wù)合作是會要提供設(shè)備,我們簽的是服務(wù)合同,設(shè)備我們公司也要從其他公司買進(13個點的進項),可以全額抵扣嗎?
請問老師,圖片題目中(3)銷售設(shè)備2000萬,與之配套的技術(shù)服務(wù)費800萬,這個800萬是出售設(shè)備的技術(shù)服務(wù)費吧?這屬于混合銷售,混合銷售的稅率都應(yīng)按照技術(shù)公司的主業(yè)6%繳納銷項稅吧?這里不太明白,請講解。謝謝
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
再次問下是這個技術(shù)服務(wù)費是否可以享受退稅,不是設(shè)備
技術(shù)服務(wù),是可以享受的