你好,持股的經(jīng)營所得這個不需要繳納稅
老師第二小問 為什么要減去80 它所得稅前現(xiàn)金凈流量不是已經(jīng)減去了嗎?還要在問最終決策時,固定資產(chǎn)的決策沒有收入的前提下不是看那個方案成本小用那個?題目里面也沒有給出日后的收入?。?/p>
老師麻煩你幫我分析下專題三,第三小題問遞延所得稅余額,后面答案我畫橫線處,怎么理解? 2016年確認的遞延所得稅資產(chǎn)為何是200*12.5%+200*25%=75萬元,2017、2018、2019也是類似算的,為什么會這樣 題中有說三免三減半的政策,這個意思不是說2014年-2016年免征,2017-2019減半征收,怎么在算一年會有兩個稅率?
老師第2題,我看答案,是選B,這個分路我理解不了,請老師講解。為什么成本是1200?應收股利24萬,為什么是應收呢?不是已經(jīng)包含在1224萬元里面了嗎?還有,8萬的手續(xù)費為什么入到投資收益呢?還有支付1224萬元,為什么變成其他貨幣資金呢?
老師這個第9題沒太理解,第三問為何前面那個50萬,不算經(jīng)營收入嗎?怎么是80萬,前面50萬什么意思?
老師請教一下,我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票,當時交了三萬多的稅,8月的時候作紅沖了,又從新開了50多萬的發(fā)票,系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅,那之前交的稅應該怎么處理?我只在賬上計提了這兩萬多的稅,因為這個情況是第一次遇見,我也不知道該怎么處理,是不是要退稅?還是發(fā)票沖紅就自動抵扣以前交的稅?
老師,公司汽車銷售公司開車價值23萬元的機動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因為我們?nèi)龔堥_發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類不是要實地考察和報送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報嗎
老師,單位采購保險柜1500元,會計科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個20萬在填企業(yè)所得稅年報的時候應該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費需要計提嗎?
本月銷項稅額為0,進項稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個稅扣除每個月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調(diào)拆機移機的費用計入哪個科目?
沒太明白,這個第3小問不是一起的嗎?他從持股企業(yè)分回經(jīng)營所得50萬元,當年實現(xiàn)經(jīng)營所得800萬,沒太明白為何這個800*0.1=80又要征稅?
這個不是一起的,是分開的兩筆