你好,你們單位開紅字信息表,你開了嗎?
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒有計(jì)提稅,在七月份報(bào)二季度稅時(shí),交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款,收不回來,對(duì)方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
老師,我八月份開了一張專票,我已經(jīng)做了帳,這個(gè)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來,他們沒有進(jìn)行抵扣勾選,現(xiàn)在發(fā)票我收到了,我應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請(qǐng)問11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師你好!現(xiàn)在公司未分配利潤(rùn)過高,報(bào)表上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是也要查帳,老師指導(dǎo)一下
老師,請(qǐng)問離職協(xié)議跟解除勞動(dòng)合同協(xié)議,在勞動(dòng)法里有什么區(qū)別?有什么坑點(diǎn)嗎?
老師,我們小規(guī)??梢允杖F眴幔覀兪欠?wù)業(yè)@董孝彬老師
老師,我們小規(guī)模可以收取專票嗎,我們是服務(wù)業(yè)
電子稅務(wù)局有的是走代理通道登錄是什么情況
老板說要在經(jīng)營(yíng)范圍里面加勞務(wù)派遣,他是個(gè)照明科技有限公司,能加嗎?
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)時(shí)候要填表
應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的數(shù),不小心計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,怎么調(diào)整
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤(rùn)過高,是否會(huì)影響系統(tǒng)預(yù)警,公司稅費(fèi)偏低,怎樣處理這個(gè)問題,怕稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn),老師指導(dǎo)一下
就是沒有,我什么都沒處理,對(duì)方就重新開了張票給我
那不對(duì),你已經(jīng)認(rèn)證了,你不開紅字信息表,對(duì)方能開出紅字發(fā)票。
你看下這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,它提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。
意思我在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)提示嗎,我還沒操作過,那她重新開具的發(fā)票我這個(gè)月暫時(shí)就不進(jìn)行勾選嗎
重新開的發(fā)票可以抵扣的,他幾月份給你開的,八月份認(rèn)證就是啦。