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老師麻煩您給檢查一下我寫的分錄流程對不對。從開票到繳稅的步驟。

老師麻煩您給檢查一下我寫的分錄流程對不對。從開票到繳稅的步驟。
2023-09-11 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-11 09:21

你好,你的會計分錄和流程是正確的,沒問題。

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:22

祝你工作順利,加油哦

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:33

老師第四步不對,麻煩老師幫忙看一下,數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:35

你的進項稅額比銷項稅大是嗎?

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:36

進項數(shù)小

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:36

第四步 我也不明白是什么意思。邏輯不通

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:37

最后一個分錄的進項稅轉(zhuǎn)出怎么回事

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:39

就是那個數(shù)對不起來,我以為是這樣寫。老師我應(yīng)該是寫錯了。 麻煩老師給算一下第四步的數(shù)應(yīng)該怎么填。

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:40

借應(yīng)交稅費-銷項稅 貸應(yīng)交稅費-進項稅 -未交增值稅

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:43

這是另一個老師發(fā)給我的流程,第四步不懂,數(shù)怎么填

這是另一個老師發(fā)給我的流程,第四步不懂,數(shù)怎么填
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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:43

這里的數(shù)字就是未分錄里的未交增值稅

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:44

麻煩老師幫忙寫一下第四步的流程,數(shù)字怎么填進去好嗎?

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:44

第三步是未交的增值稅數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:45

借應(yīng)交稅費-銷項稅202141.92 貸應(yīng)交稅費-進項稅46339.24 -未交增值稅155802.68

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:48

老師我寫的第四步是錯的。

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:51

到未交增值稅這里是這樣的分錄我發(fā)你的

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:52

我都迷糊了,老師發(fā)給我的不是我錯了第四步糾正的數(shù)嗎?我的第四步是錯的。老師發(fā)給我的不是糾正過來的對的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:53

是的,你說的是正確的

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快賬用戶6753 追問 2023-09-11 09:54

我的那個第四步的數(shù)不對,麻煩老師幫忙糾正一下,我該填那個數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-11 09:55

你那個分錄不能那樣寫,本身沒有轉(zhuǎn)出的

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你好,你的會計分錄和流程是正確的,沒問題。
2023-09-11
會計做賬流程 1.?收集原始憑證:從企業(yè)日常經(jīng)營活動獲取,如發(fā)票、報銷單、銀行回單等,這是記賬基礎(chǔ)。 2.?審核原始憑證:檢查憑證真實性、合法性、準確性與完整性,不符要求的需重新開具或補充。 3.?編制記賬憑證:依據(jù)審核無誤的原始憑證,確定借貸方向和金額,記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 4.?登記賬簿:根據(jù)記賬憑證,按業(yè)務(wù)發(fā)生順序登記各類賬簿,如總賬、明細賬。 5.?試算平衡:定期匯總各賬戶借貸方發(fā)生額和余額,檢查記賬準確性,不符時需查找調(diào)整。 6.?編制財務(wù)報表:包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等,反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 7.?稅務(wù)申報:依據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù),計算應(yīng)納稅額,在規(guī)定時間內(nèi)申報納稅。 8.?裝訂憑證與歸檔:將記賬憑證和原始憑證整理裝訂成冊,歸檔保存。 出納做賬流程 1.?辦理資金收付:依據(jù)審批后的收付申請,進行現(xiàn)金收付或銀行轉(zhuǎn)賬。 2.?登記日記賬:按業(yè)務(wù)發(fā)生順序,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,注明日期、摘要、金額等。 3.?盤點現(xiàn)金:每日下班前,盤點庫存現(xiàn)金,確保賬實相符,不符要查明原因。 4.?核對銀行賬:定期(至少每月一次)獲取銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,處理未達賬項。 5.?傳遞憑證:將收付款憑證傳遞給會計,作為記賬依據(jù)。
2024-12-30
你好,對的,沒有遺漏
2024-01-29
同學好 同學做的沒錯
2021-09-30
你好,我這邊看了你寫的分錄第一張寫的都是正確的,第二張圖片不對,在2月份的時候沒有出售,沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。你暫估次月紅沖的分錄在第一張已經(jīng)體現(xiàn),不用重復做
2023-09-22
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